你好,需要先做計提分錄,然后做發放分錄才是的
應付職工薪酬可以不計提,發放時直接借:應付職工薪酬,貸:銀行存款或庫存現金嗎
請問一下,計提工資的時候是:借管理費用 貸應付職工薪酬 發放的時候:借應付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計提每個月算好后直接發放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款啊?
發放工資時直接做借 費用 貸 銀行存款 ,忘記計提了,現在補計提的話是借 應付職工薪酬 貸 應付職工薪酬 嗎?
工資可以不計提,發工資的時候借:管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸:銀行存款嗎?
門衛每月的勞務報酬,需要計提嗎?分錄還是計提,借:管理費用貸:應付職工薪酬—工資,發放,借:應付職工薪酬—工資貸:庫存現金或者銀行存款
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
新接手的公司,上一個會計沒有計提,直接就發放了
你好 直接 借:應付職工薪酬, 貸:銀行存款或庫存現金 沒有計提,會導致應付職工薪酬負數,而且工資沒有計入到損益科目里面的
科目余額表還是平的
你好,不管怎么做分錄(即使你沒有做計提分錄),科目余額表是平的