你好,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的話,應(yīng)當(dāng)把之前的分錄紅沖,然后做計(jì)提,支付分錄才是的?
應(yīng)付職工薪酬可以不計(jì)提,發(fā)放時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金嗎
你好老師 1.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個(gè)稅。 2.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個(gè)稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)是正確的?
請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候:借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計(jì)提每個(gè)月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款啊?
發(fā)的年終獎(jiǎng),是否可以記賬 計(jì)提時(shí), 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 發(fā)放時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣?
發(fā)放工資時(shí)直接做借 費(fèi)用 貸 銀行存款 ,忘記計(jì)提了,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的話是借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 嗎?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
企業(yè)年報(bào)不是1月份開業(yè)的,是年中開業(yè)的。這個(gè)平均人數(shù)怎么算?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師 《跨境應(yīng)稅行為免稅備案表》 是發(fā)生第一比出口業(yè)務(wù)的時(shí)候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報(bào)登錄忘記聯(lián)絡(luò)員,怎么辦呢?
你好王老師,請(qǐng)教一下您公司注銷賬上有其他應(yīng)付款余額10萬(wàn),股東打款到公戶10萬(wàn)備注投資款,然后再還給股東10萬(wàn),收到投資款借銀行存款10貸實(shí)收資本10,還款是借其他應(yīng)付款10萬(wàn)貸銀行存款10萬(wàn),此時(shí)賬上沒(méi)有錢了,那實(shí)收資本產(chǎn)生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進(jìn)來(lái)備注什么
老師,這問(wèn)題怎么回復(fù)好?
你好,我公司購(gòu)買的蘋果樹苗合同總計(jì)878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因?yàn)椴缓细竦牟桓犊?/p>
原先注冊(cè)資本,5000,實(shí)收資本1700,未分配利潤(rùn)1000.現(xiàn)在減資到1000,退實(shí)收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務(wù)處理
老師,A公司負(fù)責(zé)人貸款用于公司經(jīng)營(yíng)方面,后找墊資方周轉(zhuǎn),支付一筆費(fèi)用,該如何入賬