?你好;? ? ?不可以這樣 ;先計提 ;然后發放 會扣除個稅和? 個人社保部分的??
應付職工薪酬可以不計提,發放時直接借:應付職工薪酬,貸:銀行存款或庫存現金嗎
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
每月計提職工福利 借 管理費用 貸 應付職工薪酬_職工福利 請問職工的體檢費用,我是直接 借 應付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費用 貸 應付職工薪酬
請問一下,計提工資的時候是:借管理費用 貸應付職工薪酬 發放的時候:借應付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計提每個月算好后直接發放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款啊?
預提員工工資的會計分錄 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 等下月發放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
可以當月計提當月發放吧?
你好; 可以的; 可以的 一起做兩筆分錄? ?
計提是:借:管理費用 貸:應付職工薪酬(應發工資) 發放是:借:應付職工薪酬(應發工資)貸:銀行存款(實際發放的工資)其他應收款(代付的個人社保)分錄是這樣嗎?
?你好;? ? ?是的; 就這樣來做分錄的??