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8月開專票錯誤,當時九月才被客戶退回,那八月這筆收入,怎么做賬,九月又怎么做,被沖紅發票和原始錯誤發票應該放哪個憑證后面

2020-09-10 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 10:16

您好 八月正常做賬務處理 納稅申報 原錯誤發票做憑證附件 九月紅沖 然后做八月相同的紅字分錄 紅字發票做附件

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快賬用戶8715 追問 2020-09-10 10:18

那就是三聯發票都附后邊吧,到時九月份重開發票時,又正常做收入,變成九月收入

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齊紅老師 解答 2020-09-10 10:20

如果對方沒有勾選認證的話 三聯發票都附后邊 九月份重開發票時,又正常做收入

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快賬用戶8715 追問 2020-09-10 10:22

如果勾選認證,后兩聯就不會退我們哦

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齊紅老師 解答 2020-09-10 10:23

是的 如果勾選認證,后兩聯就不會退

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您好 八月正常做賬務處理 納稅申報 原錯誤發票做憑證附件 九月紅沖 然后做八月相同的紅字分錄 紅字發票做附件
2020-09-10
上月開的專用發票,做了賬,抵扣進項稅,本月紅字沖銷,做進項稅額轉出處理。同時取得當月的正確的發票,認證抵扣進項稅。
2020-08-09
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發票聯和記賬聯,都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發票聯貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數話,這個直接0申報,之前有學員反饋問過稅局負數話這個直接0申報了
2020-09-15
你好,八月份借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證 這個八月份你給對方開了紅字信息表的嗎?如果是的話,借應付賬款, 借主營業務成本負數、 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出 然后九月份借主營業務成本應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
2022-10-24
你好,你開了紅字發票,直接紅沖收入就可以的,到時候你次月申報的時候填寫你的負數銷售額。
2023-03-16
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