你好,八月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 這個(gè)八月份你給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后九月份借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
老師,六月份開(kāi)的專票,七月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,七月份當(dāng)月銷售方給我開(kāi)了對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,但是之前的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在也收到這兩張發(fā)票,在認(rèn)證勾選的時(shí)候需要怎么操作呀
1.我單位在1月購(gòu)買一批貨物90萬(wàn),當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開(kāi)具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開(kāi)紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開(kāi)錯(cuò),最后對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒(méi)發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開(kāi)錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒(méi)發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
您好老師,我方12月份收到一份采購(gòu)發(fā)票,但12月份未抵扣,現(xiàn)在對(duì)方在1月份開(kāi)了紅字銷項(xiàng)發(fā)票給我們,同時(shí)又開(kāi)了正確的發(fā)票給我們,紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開(kāi)的,那相當(dāng)于對(duì)方?jīng)]有給我開(kāi)票對(duì)嗎?那我這邊相當(dāng)于缺少進(jìn)項(xiàng)是嗎?
老師您好,我們單位二月份的時(shí)候收到一張專用發(fā)票,當(dāng)月就進(jìn)行了勾選抵扣,但是四月份對(duì)方聯(lián)系我們說(shuō)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,然后對(duì)方給我們開(kāi)具了紅字發(fā)票,又按正確的稅率給我們開(kāi)了一張,今天我報(bào)四月份稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)新開(kāi)的發(fā)票自動(dòng)帶進(jìn)附表二了,但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個(gè)地方啊?
老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票,我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的, 八月份對(duì)方給我們開(kāi)了正確的發(fā)票,但是沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù),8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)了銷項(xiàng)給我們,我該怎么做賬
老師公司開(kāi)展有獎(jiǎng)銷售 顧客中獎(jiǎng)了100不交偶然稅 能不能通過(guò)其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫(xiě)建筑面積和總價(jià)就好了,單價(jià)不要寫(xiě)?
老師 公司進(jìn)行有獎(jiǎng)銷售 顧客中獎(jiǎng)100元商品 個(gè)人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費(fèi)基數(shù)怎么計(jì)算
有銀行存款余額調(diào)節(jié)表模板嗎
您好,小規(guī)模納稅人收到上游的發(fā)票,(上游沒(méi)有提供出庫(kù)單),再把貨賣給下游,并開(kāi)具發(fā)票給下游。 做會(huì)計(jì)憑證時(shí),附件可以只用進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票,及銀行回單嗎?不附出庫(kù)單.合同嗎? (能附的資料只有發(fā)票、銀行回單,合規(guī)嗎)
給別人做了幾套禮服發(fā)票開(kāi)什么
代繳公司主體是什么,有模板嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)今年的繼續(xù)教育什么時(shí)候能開(kāi)始學(xué)呢?影響今年的中級(jí)考試嗎。山西運(yùn)城的
您好 秋林格瓦斯的稅務(wù)編碼是多少
我給對(duì)方的紅字也是九月份開(kāi)的
哦,那九月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后在做進(jìn)項(xiàng)
高覺(jué)好復(fù)雜 老師 對(duì)方八月份給我們開(kāi)了正確發(fā)票時(shí)候我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)了,貸方掛了應(yīng)付賬款科目(實(shí)際款7月份付了)
你好,掛應(yīng)付賬款,因?yàn)檫@個(gè)錢沒(méi)有退回來(lái),用一個(gè)往來(lái)科目代替,最后這個(gè)應(yīng)付賬款是沒(méi)有余額的,你可以看一下的。
老師 我可不可以直接把7月扥的分錄沖銷
可以的,可以這么做的。
我直接沖 就變成 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額(負(fù)數(shù)) 貸應(yīng)付賬款(正數(shù)) 對(duì)不 ;;;;;那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那部分分錄要咋辦
可以的,可以這么做的 再做一個(gè),借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待認(rèn)證, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出