是的,那就是按照20000申報附加稅的
老師,一般納稅人附加稅是按照增值稅實際繳納數額申報嗎?如果我應該交10000銷項稅,但是我有8000的進項稅,我應交20000的增值稅,附加稅是按照20000申報是嗎
老師,我們有在異地預繳增值稅,相應的也會預繳附加稅,我在主管機關申報時,附加稅的計稅依據是未交增值稅(銷項稅-進項稅-預繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據是未交增值稅,附加稅也就對應計算出未交附加稅 如果計稅依據是填預繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規范的?
老師,我想問下增值稅附加申報的數據是按增值稅的應納稅額計算還是實際繳款金額計算
老師,請問下增值稅小規模納稅人季度申報,計提稅金是按照減免后的金額計提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實際繳納的稅金計提嗎?
我這個銷項減進項稅后,未交的是3000,但有個稅盤280減免,我實際應交增值稅為2720,我計提附加稅時是按3000還是按2720的基數算呢
怎樣調整資產負債率底
匯算清繳時能用今年的費用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費
老師符合條件的居民企業之間的股息,紅利等權益性投資收益優惠完明細表,這個表格從哪里取數呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調的,可以賣空調給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發放了勞務報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費4000,訴訟費5000,當時分錄借費用,貸銀存,25年都未取的發票,其中25年退保全費3000,該項業務怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產賬務如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿型企業,買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產,這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
進項發票不是個人付款。 分錄寫借管理費用貸應付賬款嗎? 如果寫借管理費用貸應付賬款是什么意思是公司付款?
那進項大于銷項,增值稅不用交,附加稅也不用交了嗎?老師
是的,你的理解是對的