您好 增值稅附加申報的數據是按增值稅實際繳款金額計算
關于加計抵減政策,附加稅是按照實際繳納的增值稅計算還是按照抵減之前的稅額計算?
老師,一般納稅人附加稅是按照增值稅實際繳納數額申報嗎?如果我應該交10000銷項稅,但是我有8000的進項稅,我應交20000的增值稅,附加稅是按照20000申報是嗎
老師,我們有在異地預繳增值稅,相應的也會預繳附加稅,我在主管機關申報時,附加稅的計稅依據是未交增值稅(銷項稅-進項稅-預繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據是未交增值稅,附加稅也就對應計算出未交附加稅 如果計稅依據是填預繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規范的?
老師,我想問下增值稅附加申報的數據是按增值稅的應納稅額計算還是實際繳款金額計算
老師,請問下增值稅小規模納稅人季度申報,計提稅金是按照減免后的金額計提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實際繳納的稅金計提嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
因為我們公司可以遞減預繳增值稅,我看了一下申報表,為什么我申報的附加帶入的數據是應交增值稅的金額,而不是遞減預繳過后的金額
您預繳增值稅當地沒有抵減 按照抵減后的繳納增值稅么
老師,這是同一期的增值稅和附加申報,附加數據是自動生成的,后面的遞減稅額是填上去的,你看看
抵減稅額是要自己填寫的 最終需要繳納的金額跟根據增值稅申報時實際繳納的增值稅計算繳納 填表要體現預繳
老師,這個我知道,我就是想問一下,附加的計算按理說是按實際交納的增值稅計算,可我看我的申報表是按的應繳納的金額自動生成的,是申報表的問題嗎
是的 是申報表自動帶入數據 然后后面填已經預繳的
我沒有填錯嘛
現在最終需要繳納的跟您實際繳納的增值稅金額*計提比例一致 沒錯