你好,本月扣繳上月增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
本月扣繳上月增值稅,我直接用 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款,可以么?
增值稅不需要計提嗎? 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎?我該聽那個呢?
老師,我月末結轉增值稅可以借:應交稅費-應交增值稅銷項,貸:應交稅費-未交增值稅 然后再借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅進項,然后交的時候直接借:銀行存款,貸:未交增值稅嗎?不用增值稅轉出可以嗎?
老師好,請問應交增值稅在上月忘記計提了,在這個月繳費時才做賬,是直接做借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款嗎?
7月繳納6月增值稅2000, 借 應交稅費 應交增值稅 已交稅金2000 貸 銀行存款 2000 借 應交稅費 未交增值稅 2000 貸 銀行存款 2000 那個正確
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
老師麻煩問一下什么時候才會做計提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費,律師費,填哪里?管理費用科目累計折舊,福利費,在期間費用表哪行填寫?
那我以后每月月底的時候是不是要先做一筆 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交 ) 貸:應交稅費-未交增值稅?
是的,一般納稅人要計提增值稅
但是之前的會計是直接借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金的 , 那我從這個月開始先計提下月再扣繳可以么?
嗯嗯,那也是可以的。