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老師好,請問應(yīng)交增值稅在上月忘記計提了,在這個月繳費時才做賬,是直接做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款嗎?

2023-03-16 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 12:55

你好,你再補上就是了,已交稅金,這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月才做。

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快賬用戶4256 追問 2023-03-16 12:56

補計提嗎?

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快賬用戶4256 追問 2023-03-16 12:57

是1月份的增值稅,忘記計提了,然后2月做賬才發(fā)現(xiàn)沒計提

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齊紅老師 解答 2023-03-16 12:59

對的,是的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。

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快賬用戶4256 追問 2023-03-16 13:03

那么需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 13:04

你好,做不做都可以的,這個你自己決定。

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快賬用戶4256 追問 2023-03-16 13:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-16 13:07

不用客氣,工作愉快。

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你好,你再補上就是了,已交稅金,這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月才做。
2023-03-16
你好: 說計提也可以。 通常我們所說的計提是 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項與增值稅進項的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅 都是應(yīng)交稅費科目內(nèi)的。(說結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個叫計提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
你好,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 次月繳款時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅二級科目,而不是應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-04-09
你好? 一借一貸就平了??
2023-12-29
?月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-16
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