你好,你再補上就是了,已交稅金,這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月才做。
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時候做了 借應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時,借 應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
增值稅不需要計提嗎? 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎?我該聽那個呢?
老師好,請問應(yīng)交增值稅在上月忘記計提了,在這個月繳費時才做賬,是直接做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款嗎?
工程公司預(yù)繳的稅款,計提借:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金!繳納做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅金 貸:銀行存款!老師,這樣做對嗎?
老師好,1、月底計提增值稅,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。2、次月繳納:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。那么:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方一直掛個金額,怎么做才平?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億?,F(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
補計提嗎?
是1月份的增值稅,忘記計提了,然后2月做賬才發(fā)現(xiàn)沒計提
對的,是的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
那么需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
你好,做不做都可以的,這個你自己決定。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。