你好,如果對方無法認證沒有認證的,你這邊在開票系統提交紅字信息表,之后在沖紅票再開正確的
老師,我想問問,因為我公司是小規模納稅人,2019年11月代開的專票又開了紅字發票,稅款我已經繳納了,所以12月季度報稅時應不交稅款是負的1382元,那我今年一季度這負的1382要填在哪里?因為我們今年一季度還都是代開專票,稅款也都是直接繳納了,所以,我不知道這以前的紅票的稅款負的1382填在哪里?
老師,小規模公司,今年6月開的專票,已經季度交完增值稅了,由于抬頭錯誤,現在9月買方才退回,那是直接開紅字發票就可以吧再開正確的?
老師,小規模,6月開的專票,已繳納稅費,由于抬頭錯誤9月退回來。那我方可以先開正確的發票給對方,回頭再開紅字發票嗎?
老師,我們是小規模納稅人,我9月份開租賃發票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現在要怎么做,向對方收回發票,開負數發票紅沖掉。然后再開正確一個點的發票給對方。但是已經按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師,我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率,當時7月份申報時,系統中直接顯示繳納3%的稅,現在對方退回了票(對方公司也是小規模),今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
好的,如果沒認證,那我就在9月直接開紅字發票,再開正確的發票。這樣一正一負,等于0吧,對9月要交的增值稅沒什么影響吧?
你好。非常正確,直接開紅字發票,再開正確的發票。這樣一正一負,等于0,不影響稅
如果對方已經認證,那我方孩怎么處理
你好,那就要對方提交紅字信息表之后你才可以開紅票
謝謝,那就按紅字發票做負數的會計分錄,再按正確發票做一樣的會計分錄?
你好,是的,沒錯,就是這樣的