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老師,小規模公司,今年6月開的專票,已經季度交完增值稅了,由于抬頭錯誤,現在9月買方才退回,那是直接開紅字發票就可以吧再開正確的?

2020-09-04 09:32
答疑老師

齊紅老師

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2020-09-04 09:34

你好,如果對方無法認證沒有認證的,你這邊在開票系統提交紅字信息表,之后在沖紅票再開正確的

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快賬用戶3338 追問 2020-09-04 09:37

好的,如果沒認證,那我就在9月直接開紅字發票,再開正確的發票。這樣一正一負,等于0吧,對9月要交的增值稅沒什么影響吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-04 09:42

你好。非常正確,直接開紅字發票,再開正確的發票。這樣一正一負,等于0,不影響稅

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快賬用戶3338 追問 2020-09-04 09:44

如果對方已經認證,那我方孩怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-09-04 09:45

你好,那就要對方提交紅字信息表之后你才可以開紅票

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快賬用戶3338 追問 2020-09-04 10:06

謝謝,那就按紅字發票做負數的會計分錄,再按正確發票做一樣的會計分錄?

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齊紅老師 解答 2020-09-04 10:28

你好,是的,沒錯,就是這樣的

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你好,如果對方無法認證沒有認證的,你這邊在開票系統提交紅字信息表,之后在沖紅票再開正確的
2020-09-04
你好, 可以的,可以先開正確的,然后再開紅字發票,
2020-09-07
在2月份開紅字發票時紅沖收入。
2024-02-19
你好,去稅務局報備發票丟失就可以。
2021-09-24
你好,1.向對方收回發票,跨月開紅字發票,開紅字后,按照1個點開票, 2.之前按5個點交了稅,多交的稅金可以申請退稅,申請退稅流程咨詢稅局具體辦理就可以! 3.如果10月開的發票小于負數,申報不了就去大廳人工申報!具體為大廳為準。
2021-10-08
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