你好是的,不可以抵扣的。
江老師,之前有跟您咨詢過分公司招待總公司領(lǐng)導(dǎo)的餐飲住宿,您都讓我計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票,是不可以抵扣的是吧?
我們是新成立的分公司,現(xiàn)在總公司的領(lǐng)導(dǎo)和分公司負(fù)責(zé)人來指導(dǎo)工作產(chǎn)生的住宿和餐飲,可以不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),用差旅費(fèi)嗎?(比如說我們附上差旅明細(xì),注明本單位以外人員來分公司指導(dǎo)培訓(xùn)),這樣處理可以嗎?因?yàn)槲覀儽緛碚写M(fèi)就很高,想把一部分招待費(fèi)在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
老師,您好,我們公司收到一張住宿費(fèi)的專票,是本地的,記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)不能抵扣吧?不能抵扣的話,能不能直接全額記費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問一下我們公司買了幾萬(wàn)塊錢的煙,開了專票過來,是否可以抵扣?是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師 您好,收到增值稅專用發(fā)票住宿費(fèi),是當(dāng)時(shí)給來公司參觀的客戶提供的住宿,這個(gè)得入到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
那分公司招待總公司領(lǐng)導(dǎo)的住宿和餐飲,是不是得計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?有的老師跟我說計(jì)入福利費(fèi),有的說計(jì)入招待費(fèi)
他是你們的職工嗎 給他報(bào)個(gè)稅嗎
他是我們分公司的負(fù)責(zé)人,但是工資不是我們分公司發(fā),那是不是也不用申報(bào)他的個(gè)稅?
不需要給他申報(bào)個(gè)稅,做招待費(fèi)里面。
我們的個(gè)稅申報(bào)就是我們分公司發(fā)工資的這些人就行是吧?
你好是的,和你們簽合同的那些人。
還有一個(gè)問題,就是哪些專票是不可以抵扣的?
福利費(fèi)招待費(fèi)貸款服務(wù)娛樂服務(wù)餐飲服務(wù)。
那公司買的一些酒和茶葉,很多都是招待客戶或者送禮了,也得計(jì)入招待費(fèi),專票也不能抵扣了?那這些費(fèi)用既不能抵扣,匯算清繳還得調(diào)增,從稅務(wù)籌劃角度,怎么才是最合理合規(guī)的
你好是的 你們要普票就可以
如果你們的福利費(fèi)扣除比例沒有超過的,即使發(fā)生了招待費(fèi),你也可以做到福利費(fèi)里面。
哪些招待費(fèi)可以略調(diào)到福利費(fèi)?福利費(fèi)的比例是工資薪酬的14%是吧
你看比例,比如你們的工資是100萬(wàn),你的福利費(fèi)才是一,這種情況你發(fā)生了招待費(fèi),你就可以做到福利費(fèi)里面的。
但是福利費(fèi)不是一些集體福利么?我的理解是比如某次餐飲,金額不大,可以解釋為公司聚餐,計(jì)入福利費(fèi),或者金額不大的酒,作為福利發(fā)放,計(jì)入福利費(fèi),是這樣理解嗎?
不一定,比如你們的茶葉買來送給別人,你們可以放到辦公室里喝,這個(gè)不就是福利費(fèi)。
過節(jié)發(fā)給職工的月餅也是福利費(fèi)。
那是不是我可以這樣理解,每個(gè)月我大概按照工資的14%核算一下,然后把其中一部分可以調(diào)整的招待略調(diào)到福利里邊
你好,能做的可以這么做。