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Q

老師,請問一下我們公司買了幾萬塊錢的煙,開了專票過來,是否可以抵扣?是入業務招待費嗎?

2022-03-28 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-28 12:01

同學 你好, 財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1<營業稅改征增值稅試點實施辦法>第二十七條明確下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。其中涉及的固定資產、無形資產、不動產,僅指專用于上述項目的固定資產、無形資產(不包括其他權益性無形資產)、不動產。 納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。所以不能抵扣進項,謝謝。

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快賬用戶2691 追問 2022-03-28 12:15

那開的專票是否要做進項稅轉出?

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快賬用戶2691 追問 2022-03-28 12:18

我們是用于業務招待的也不能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-28 12:46

同學你好,如果是收了專票的話,要做進項稅額轉出。

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齊紅老師 解答 2022-03-28 12:47

同學你好,這個是要看使用用途的,我是跟你打個比方,如果在業務招待光當中,住宿費用有,差旅費用,這部分是可以抵扣的,但現在是用于交際個人的消費,這是不可以抵扣的。

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快賬用戶2691 追問 2022-03-28 13:05

好的,明白了。那如果是酒也是一樣的道理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-28 13:25

同學, 對的,酒水也是同一個規則呢。

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快賬用戶2691 追問 2022-03-28 13:25

明白了,謝謝您的解答。

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齊紅老師 解答 2022-03-28 13:26

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同學 你好, 財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1<營業稅改征增值稅試點實施辦法>第二十七條明確下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。其中涉及的固定資產、無形資產、不動產,僅指專用于上述項目的固定資產、無形資產(不包括其他權益性無形資產)、不動產。 納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。所以不能抵扣進項,謝謝。
2022-03-28
你好,這個是不能抵扣進項稅額的。
2022-01-13
您好,可以記入業務招待費。
2021-02-01
你好,可以作為業務招待費入賬。
2021-02-01
是的,可以按照業務招待費的扣除比例做稅前扣除
2023-03-02
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