同學 你好, 財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1<營業稅改征增值稅試點實施辦法>第二十七條明確下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。其中涉及的固定資產、無形資產、不動產,僅指專用于上述項目的固定資產、無形資產(不包括其他權益性無形資產)、不動產。 納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。所以不能抵扣進項,謝謝。
江老師,之前有跟您咨詢過分公司招待總公司領導的餐飲住宿,您都讓我計入業務招待費了,計入業務招待費的專票,是不可以抵扣的是吧?
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發票,這個酒只是業務招待的,我們不經營也不代理,那么我咨詢過這個發票要做認證抵扣進項轉出,那我賬務處理是按照普通發票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師,請問我們公司(一般納稅人)購買的用來招待用的煙酒,要求對方(個體工商戶)代開專票給我們,品名就是煙、酒,稅額我們可以抵扣嗎
老師,請問一下我們公司買了幾萬塊錢的煙,開了專票過來,是否可以抵扣?是入業務招待費嗎?
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對方公司開了專票,我們用于招待客戶的,可以抵扣嗎?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
那開的專票是否要做進項稅轉出?
我們是用于業務招待的也不能抵扣嗎?
同學你好,如果是收了專票的話,要做進項稅額轉出。
同學你好,這個是要看使用用途的,我是跟你打個比方,如果在業務招待光當中,住宿費用有,差旅費用,這部分是可以抵扣的,但現在是用于交際個人的消費,這是不可以抵扣的。
好的,明白了。那如果是酒也是一樣的道理嗎?
同學, 對的,酒水也是同一個規則呢。
明白了,謝謝您的解答。
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