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Q

老師您好。我司是旅行社一般納稅人,今年一月份委托地接社給客人訂的機票,客戶已全額支付并且我們也開了發票,同時我們也把票款支付了地接社,也取得了地接社發票。因為疫情,有部分機票發生了退款,地接社把退款一萬打給我們,我們再把一萬塊錢退給客戶,中間沒有差價。想問問我們收到地接社款后給他開正數發票,再退給客戶后取得客戶的發票,這么操作可以嗎?

2020-09-03 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-03 14:03

同學你好 可以的,這樣就行了

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快賬用戶6245 追問 2020-09-03 14:07

那我如何報稅呢,開發票的進入收入,收到的發票算成本?因為一月份的團我們是按免稅申報的,那這次開票也按免稅開票可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 14:25

對的,免稅的按照免稅申報

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同學你好 可以的,這樣就行了
2020-09-03
同學你好 你們給客戶開紅字發票, 地接社給你們開紅字發票 借銀行存款負數 貸主營業務收入負數 貸銷項負數 借主營業務成本負數 貸銀行存款負數
2020-09-07
你好? 退回來是做采購時相反分錄的?
2023-11-21
你好,掛往來處理,借銀行存款 貸其他應付款
2021-06-22
是以差額作為銷售額,確認繳納增值稅,即納稅人以實際取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規定項目金額后的余額為銷售額計算繳納增值稅
2023-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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