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老師您好,我公司是做售賣航空機票中介的業務,流程主要是我們跟個人或者旅行團確認好了出發時間和地點,然后去聯系航空公司詢問價格,確認好價格之后我們會在機票價格上收入一定的手續費,比如機票錢1000元,我實際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購買機票,機票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進我們對公戶。 問:1、如何確認收入,是全額計稅還是差額計稅 2、我們公司沒有任何成本發票,航空公司開的機票直接給了客戶,我們如何入賬

2023-09-11 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-11 16:00

是以差額作為銷售額,確認繳納增值稅,即納稅人以實際取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規定項目金額后的余額為銷售額計算繳納增值稅

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快賬用戶8765 追問 2023-09-11 16:12

現在有一個很關鍵的問題就是我支付的費用沒有發票,因為付款購買的機票是全部給了客戶,我這邊只有一個支付回單,那我應該拿什么來入賬,白條嗎?還是有什么可以作為抵扣的憑據呢老師

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齊紅老師 解答 2023-09-11 16:19

同學你好 沒有發票就沒法稅前扣除

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是以差額作為銷售額,確認繳納增值稅,即納稅人以實際取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規定項目金額后的余額為銷售額計算繳納增值稅
2023-09-11
同學你好 1.這個錢還還回去嗎? 2.需要折舊的,就是計入固定資產,做固定資產清理 3.計入固定資產成本 4.直接做收入
2020-09-27
同學你好 其他應付款轉實收資本要稅局同意才可以的 自己不能隨便轉
2021-06-18
同學你好 增值稅稅負率大約在1.5%左右,按照這個來哦 2.8月所屬期的稅沒報之前勾選的都是八月的 3.借銀行 貸主營業務收入 貸銷項 給商場的 借銷售費用 貸銀行存款
2020-10-07
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業的,也有課程
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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