您好 借:累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:資產處置損益 貸:應交稅費-應增值稅-銷項稅額
老師您好!請問我公司處置了一項固定資產,賣了7300元,當時買回來時一次性計提了折舊,請問老師處置固定資產的分錄怎么做?
請教一個問題 檸檬云財務軟件上 我現在有固定資產清理 但是當月減少的固定資產當月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產就會到下一個月了 我現在應該怎么做才能在當月把折舊計提后處置固定資產呢?
固定資產買的時候10000元,折舊了2000元,還剩8000未折舊,現在公司賣了5000(收到5000)現金,請問這個固資處置怎么做分錄 (分錄和金額列一下謝謝)
老師,請問處置固定資產的錢最終計入什么科目?比如我買成3000的固定資產,我折舊了200,我賣成2800,怎么做分錄?
老師,您好。公司處置一項固定資產,最后當廢品賣了5000元,會計分錄怎么寫
?持有并準備增值后轉讓的房是投資性房地產嗎
老師您好,小規模納稅人沒到月10萬,季30萬,月末還用把減除的增值稅和附加稅做分錄嗎?
老師,你好,今年的新教材交易性金融資產知識點應收利息是不是有點變化,如果購買的是股票就用應收股利,如果購買的是債券就用交易性金融資產—應計利息,就會影響到交易性金融資產的賬面價值了,是這個意思嗎
公司不是小微企業,2024年收入230萬元左右,盈利7萬多,需要繳納2024年匯算清繳2.1萬元左右; 需要確認一下,是否還有2024年未收回的采購發票進來,沒有的話, 將安排扣繳稅。~這樣是在匯算清繳時調增了1.4萬嘛?
你好老師企業房屋全部出租。房東修理房計什么科目
老師,銷售商品發票已經開給客戶,做賬借:應收賬款20000 貸:主營業務收入-免稅收入20000 客戶轉微信,怎么處理應收賬款呢?賬上一直掛著,但實際已經收到2萬元,發票也開了2萬。
我單位是高新技術企業(軟件技術服務),軟件是外包的(技術服務合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術服務發票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業務成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應收賬款國補500元 貸其他應付款300元 主營業務收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
金額是出售的金額么? 借:累計折舊 7300 貸:固定資產 7300 借:銀行存款 7300 貸:資產處置損益7000 貸:應交稅費-應增值稅-銷項稅額300
您固定資產一次性計提金額多少 銷項稅額為啥是300?
一次性計提了九十多萬,老師您的銷項稅指的是不是這次處置這項資產交的銷項稅啊
那第一筆分錄寫九十多萬 銷項稅指的是這次處置這項資產交的銷項稅
老師,是這樣做么? 借:累計折舊 90萬 貸:固定資產 90萬 借:銀行存款 7300 貸:資產處置損益7000 貸:應交稅費-應增值稅-銷項稅額300
是的 如果銷項稅額正確的話
明白,處置時金額是7300,銷項稅我是舉例的數,不是真實的數值
嗯嗯 那這樣寫分錄可以的
老師,貸資產處置損益還是貸營業外收入啊
新準則的話貸資產處置損益
好,謝謝老師的解答
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師,我遇到問題處理的時候總是怕錯,所以我還得追問一下,我再把我的情況說一下,看看具體的賬務怎么處理? 數值都是舉例,但是和實際也差不多。我公司去年購買的小轎車不含稅價款90萬,進項稅百分之十三11.7萬,已經抵扣,購置稅5萬,一次性計提90+5=95萬,現在車出售給個人,收到價款7300元含稅價,老師賬務處理分錄和應該交什么稅?
分錄就前面那樣寫 增值稅稅率13% 您為啥這個價格銷售?太低了
是老板變相轉移資產,按照銷項稅在計提附加稅,印花稅交易時交過,是不是就不用在計提了
稅務查到不行的 要按市場價格
得需要評估么
您說賣報廢車也要好幾千吧 您才買了一年就按這個價格處置了 稅務肯定要讓按市場價格 不一定需要評估 稅務會幫忙核定