您好,計(jì)提折舊后的當(dāng)月在固定資產(chǎn)模塊減少資產(chǎn)
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 檸檬云財(cái)務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計(jì)提折舊 但是軟件上計(jì)提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會(huì)到下一個(gè)月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計(jì)提后處置固定資產(chǎn)呢?
2016年有個(gè)東西其實(shí)不是我們單位的固定資產(chǎn),但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)誤計(jì)入固定資產(chǎn)了,2020年稅務(wù)上查出來(lái)這個(gè)固定資產(chǎn)不對(duì),然后把16-19年提的累計(jì)折舊都調(diào)增了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆固定資產(chǎn),累計(jì)折舊怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來(lái)調(diào)整呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來(lái),后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開票金額來(lái)做分錄是吧。
固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)以前有一個(gè)月多計(jì)提了,清理時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊有貸方余額,跨年了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么處理?我的軟件是累計(jì)折舊一定要跟固定資產(chǎn)一起錄,不能單獨(dú)錄,而且固定資產(chǎn)不能紅沖,也不能復(fù)制
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計(jì)提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
這個(gè)軟件計(jì)提折舊和固定資產(chǎn)的結(jié)賬同時(shí)進(jìn)行的
您好,財(cái)務(wù)軟件大致都可以在設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-資產(chǎn)參數(shù)取消這個(gè)與總賬一起結(jié)賬,您查看一下是否可以取消,如果不可以取消,那您本月直接減少這個(gè)資產(chǎn),再在總賬里補(bǔ)一個(gè)折舊。
沒有 那補(bǔ)一個(gè)折舊后 再補(bǔ)一個(gè)固定資產(chǎn)清理嗎
您好,是的,因?yàn)椴粶p少固定資產(chǎn)卡片,該固定資產(chǎn)會(huì)一直在賬上,先在固定資產(chǎn)模塊中減少資產(chǎn)再制單生成憑證,直接在這張憑證上計(jì)提折舊,注意要把本月計(jì)提的累計(jì)折舊也轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理中 借:管理費(fèi)用等 ?貸:累計(jì)折舊? 借:累計(jì)折舊 ? 貸:固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理? ? ? ? 累計(jì)折舊 ?貸:固定資產(chǎn)
但是因?yàn)槲倚枰忍幹霉潭ㄙY產(chǎn) 再計(jì)提折舊 最后一個(gè)分錄我提前在計(jì)提折舊之前做了 結(jié)果是一樣的 這樣會(huì)有影響嗎老師
您好,對(duì)損益沒有影響的,畢竟是單獨(dú)提折舊不通過(guò)固定資產(chǎn)模塊的,上述操作是簡(jiǎn)便一張憑證容易備查,您可以在備查簿中做好登記備忘。
我沒有做備查簿對(duì)了 老師公司在處理一批固定資產(chǎn)時(shí) 里面有幾件東西是入賬時(shí)直接做了費(fèi)用的 那么我是要把他們分開做其他收入?(沒有開票)還是直接沖之前發(fā)生費(fèi)用呢 還是直接打包和固定資產(chǎn)一起 減少營(yíng)業(yè)外支出呢
您好,處理一批固定資產(chǎn)時(shí)里面有幾件東西是入賬時(shí)直接做了費(fèi)用-因?yàn)闆]有固定資產(chǎn)卡片,不用打包也不用沖減當(dāng)時(shí)的費(fèi)用,整體做清理后 ,如果你們這些固定資產(chǎn)是報(bào)廢的,從固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支,如果你們這些固定資產(chǎn)是沒有報(bào)廢主動(dòng)處置的,固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。
老師 您說(shuō)的不用打包不用沖減費(fèi)用就是不管它嗎 這筆收入就是固定資產(chǎn)的收入?科目沒有資產(chǎn)處置損益 可以用營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失代替嗎?
您好,是的,之前不入固定資產(chǎn)直接做費(fèi)用不能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的不用沖減費(fèi)用。整體收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的不是報(bào)廢的固定資產(chǎn)處置凈損失要計(jì)入資產(chǎn)處置損益,沒有這個(gè)科目可以新增哦
好的謝謝您 老師我剛剛手動(dòng)轉(zhuǎn)折舊進(jìn)固定資產(chǎn)清理居然不行 必須得通過(guò)這個(gè)固定資產(chǎn)模塊 天啊
您好,沒有的話就得在設(shè)置里面找我最初跟您說(shuō)的那個(gè)取消固定資產(chǎn)與總賬一起結(jié)賬,應(yīng)該是有這功能的,您先找找看