那你這個就相當于你固定資產模塊處理錯誤呀,你直接在模塊里面把這個卡片清理掉。
分公司現在6已經拆廠了,沒有生產了,到9月份我們才吧固定資產與材料處理了,現在7月的時候,固定資產模塊自動計提折舊有一個制造費用科目,賬上怎么處理呀?
請教一個問題 檸檬云財務軟件上 我現在有固定資產清理 但是當月減少的固定資產當月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產就會到下一個月了 我現在應該怎么做才能在當月把折舊計提后處置固定資產呢?
請問老師我們有一個固定資產在2019年6月就清理了,賬已經處理了固定資產清理,但是固定資產模塊沒有處理這個資產,所以從2019年7月至2021.1月還在繼續計提折舊,現在總賬的累計折舊和固定資產模塊就不符了,我得怎么做分錄來調整呢?
固定資產原值在以前年度已經處理清理了,但是因為系統沒有更改所以繼續有折舊產生,已經跨2年了,那多產生的這些累計折舊我應該怎樣做分錄呢?
老師,您好,請問下賬套是2021年10月份啟用的,但是當時沒有用固定資產模塊,是手工計提折舊的,在21年11月份有出售固定資產,也是做的手工的固定資產清理,那現在如果在22年1月份啟用固定資產總模塊,導入固定資產清單模版的話,是導入出售固定資產的清單模版,還是導入沒有出售固定資產前的清單模版呢
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?
我應該按照現在的日期把它清理掉嗎
對的,現在清理,作為差錯處理