同學,你好 你當初入固定資產的分錄是什么
請教一個問題 檸檬云財務軟件上 我現在有固定資產清理 但是當月減少的固定資產當月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產就會到下一個月了 我現在應該怎么做才能在當月把折舊計提后處置固定資產呢?
2016年有個東西其實不是我們單位的固定資產,但是當時會計誤計入固定資產了,2020年稅務上查出來這個固定資產不對,然后把16-19年提的累計折舊都調增了,現在我應該怎么處理這筆固定資產,累計折舊怎么處理?
請問老師我們有一個固定資產在2019年6月就清理了,賬已經處理了固定資產清理,但是固定資產模塊沒有處理這個資產,所以從2019年7月至2021.1月還在繼續計提折舊,現在總賬的累計折舊和固定資產模塊就不符了,我得怎么做分錄來調整呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了?,F在怎么調?。恐x謝老師!
老師,21年的固定資產,我在記錄時候,沒有計入固定資產,卻把它計入了制造費用,折舊費,當時沒有發現,然后這個固定資產對應的每月累計折舊,是正常計提的,可是固定資產科目里卻缺了這個數額
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
借:固定資產,貸:銀行存款
同學,你好 紅字沖掉
那銀行存款怎么處理?
同學,你好 你當初付出去,現在錢要收回來嗎?
不收啊,也收不回來啊
同學,你好 你的意思是,你們付錢買了固定資產,現在這個固定資產不入賬,錢也收不回來?