您好 請問稅務有沒有核定工資薪金所得個人所得稅?
個體工商戶給員工發的工資需要上個稅系統嗎?每個季度申報的是生產經營所得
個體工商戶每月/季度 需要申報經營所得嗎
老師,定期定額的個體工商戶 需要每個月申報員工的個稅嗎,還是只要季度申報個體經營所得稅么
個體工商戶的經營所得在個稅系統申報還是國稅系統申報啊?是一個月申報一次還是一個季度申報一次啊?個體工商戶的經營所得是怎么計算的?是他的個人工資還是個體工商戶的營業利潤啊?
個體工商戶名下員工公戶發放工資,每月需要申報個稅嗎?還是只需要季度申報經營所得?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
沒有,核準的就一個個人生產經營所得
如果給員工發放了工資薪金 那應該去稅務大廳核定工資薪金個人所得稅 然后申報
個體跟公司一樣也達不到合理避稅的方式是吧,有個公司開發票多,我們注冊個個體,主要給公司開票,
不要繳納企業所得稅啊 只要繳納個人所得稅 少了一道稅
個人所得就是5級那個是吧,如果控制不住利潤也不少啊
是的 就是五級的 那要有成本費用入賬啊
做工資的話還得上稅局核定工資薪金,跟公司一樣。我以為沒核就做工資表就好了,不報工資薪金,只報個人所得5級呢
那怎么可能 您一個人做個十幾二十萬 不申報個人所得稅 那稅務不是失控了么
那沒費用發票還有什么合理方式沒,給我們干活的人都上班還不想交個稅
個人可以繳納五險一金扣除 也有專項附加扣除啊 比如父母 子女 住房貸款 租房 都可以扣除
這也不夠啊,減完也不夠,這減的少
那員工自己想辦法找發票到單位報銷入賬減少工資啊