你好 你抵扣了增值稅的嗎
收到去年繳納的航天稅控服務費280元,怎么做憑證。去年付款做的憑證是,借:管理費用280 貸:銀行存款280 借:應交稅費_應交增值稅_未交增值稅280 貸:管理費用280
去年有一筆分錄,借:財務費用280,貸:銀行存款280,今年發現應該是借:管理費用280,貸:銀行存款280,借:應交稅金-減免稅280,貸:管理費用280,這個怎么調呢
老師你好,稅控系統航天信息費享受減免稅。借管理費用280 貸銀行存款280。借應交稅費-應交增值稅-減免稅 280 貸 管理費用 -280。老師減免稅280還需要轉到營業外收入嗎
稅控技術服務費,繳納時做 借 管理費用280 貸銀行存款 280,發生遞減時做 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費用280,那應交稅費_應交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結轉平衡
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規模納稅人,請問我們是按照哪個金額結賬更合適,為什么
老師,2024年的估價入賬,匯算清繳時發票還沒進來,要怎么做帳,這樣子做對嗎
老師,我們第一筆憑證,借主營業務成本30萬,貸應付賬款30萬,第二次借應付賬款30萬,貸銀行存款30萬,但是第二次應付賬款應該支付30萬,但是甲方返給我們10萬返利,我實際支付20萬,那這個第二次憑證我應該該怎么做
老師,預付賬款貸方是啥意思?是預收賬款嗎?
段天峰老師回答我的問題
財務報表及附注,這個附注是公司自己做的嗎
老師請問,營業總收入包括營業外收入嗎
請問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調料,肉
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報酬應該是多少的?
沒有,我們公司不用交稅
那你第二步不需要做的 借銀行貸應交稅費
已經做了
做我寫的那個就可以了
好的謝謝
不用客氣的 應該的