同學你好 1借應收賬款-價款%2B稅款%2B代墊運費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧——是對的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方: 借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么——如果這前甲與乙有業務發生,而且最初是用其他應付款科目核算的,那么后面發生的業務也是用其他應付款的;
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
【例題】應收賬款+應收票據 甲公司采用托收承付結算方式向乙公司銷售商品一批,貨款300000元,增值稅額39 000元,以銀行存款代墊運雜費6000元,已辦理托收手續。 【解析】甲公司應編制如下會計分錄: 借:應收賬款個 345 000 貸:主營業務收入(收.一資300 000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 39 000 銀行存款 6 000 這題代墊的6000運雜費為什么是用銀行存款科目
幫子公司代付,代付過程中有收到第三方開的專票,稅率1、3、6不等 墊付時,分錄為:借:其他應收款,借:應交稅費(進項稅額)貸:銀存。現在子公司歸還墊付款 我們開了6的專票。那收到款的分錄是:借銀存,貸:其他應收款 貸:應交稅費(銷項稅)這樣對嗎
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。如果用其他應付款,應該怎么寫分錄?
報銷個人費用的會計分錄 1、現金支付時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:庫存現金 2、銀行付款時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:銀行存款 3、沖銷個人掛賬時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:其他應收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時: 借:管理費用/銷售費用 貸:其他應付款 老師,3.4里面貸方的其他應付款就這樣掛著嗎?什么時候需要沖平其他應付款啊?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結轉怎么做會計分錄,公司是農業公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應該填貨物及勞務銷售額還是服務不動產銷售額呢
1那甲銷售貨的同時給乙方代墊運費 必須用應收嗎?可以用其他應收嗎? 為什么? 2還有不知道甲和乙之前有沒有業務往來呢,就從分錄來說不理解為什么用其他應付款呢!
同學你好 1那甲銷售貨的同時給乙方代墊運費 必須用應收嗎?可以用其他應收嗎? 為什么?——沒有規定是必須,,因為是與銷售同時發生的,所以應與貨款一起計入應收賬款, 2還有不知道甲和乙之前有沒有業務往來呢,就從分錄來說不理解為什么用其他應付款呢!——實務工作中有的企業不想設置過金往來科目,就用其他應付款代替其他應收款;或用其他應收款代替其他應付款,
如果銷售貨物是應收票據呢,那運費用應收賬款或者其他應收款都可以對吧
同學你好 如果銷售貨物是應收票據呢,那運費用應收賬款或者其他應收款都可以對吧——對的;
不管代墊運費和銷售貨物是不是同時,用應收或者其他應收款都行嗎?
同學你好 不管代墊運費和銷售貨物是不是同時,用應收或者其他應收款都行嗎?——如果不是銷售貨物同時發生,,是用其他應收款;
那為什么老師在講解視頻的時候 貨款是用應收票據的, 在收運費的時候是用其他應收款呢, 但確實是銷售貨物的同時代墊運費的呀!
為什么不用應收賬款而用其他應收款呢!
同學你好 為什么不用應收賬款而用其他應收款呢!——應收賬款是企業銷售貨物,提供勞務時產生的應收取的貨款,增值稅款及代墊的款項
您還是沒講明白呢!1我知道如果銷售貨物同時代墊了運費一塊寫分錄用應收賬款,用了應收還回來運費也用應收對嗎? 但如果用其他應收款這個科目去單獨寫代墊運費對嗎?不把貨款稅款匯總在一起的話? 就是這個分錄 借應收賬款-貨款+稅款 貸主營業務收入 貸應交稅 借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 2借:應收賬款-貨款+運費+稅款 貸:主營業務收入 貸:銀行存款 ,第一個分開寫用其他應收款寫運費對嗎?還是說必須用第二個分錄用應收賬款合在一起寫呢
你好 您還是沒講明白呢! 1我知道如果銷售貨物同時代墊了運費一塊寫分錄用應收賬款,用了應收還回來運費也用應收對嗎?——對 但如果用其他應收款這個科目去單獨寫代墊運費對嗎?不把貨款稅款匯總在一起的話?——這個如果與銷售一起發生,分開寫運費也是計入應收賬款,與一個企業的往來款不掛兩個往來科目; 就是這個分錄 借應收賬款-貨款 稅款 貸主營業務收入 貸應交稅 借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 2 借:應收賬款-貨款 運費 稅款 貸:主營業務收入 貸:銀行存款 ,第一個分開寫用其他應收款寫運費對嗎?——用應收賬款, 還是說必須用第二個分錄用應收賬款合在一起寫呢——可以分開,但是用應收賬款
如果貨款稅款用的是應收票據呢!代墊運費用什么科目?是應收賬款還是其他應收款?貨款稅款,運費得用兩個往來科目了呀
同學你好 如果貨款稅款用的是應收票據呢!代墊運費用什么科目?是應收賬款還是其他應收款?貨款稅款,運費得用兩個往來科目了呀——其他應收款;
為什么不是用應收賬款?銷售貨物和運費不是同時發生的嗎?為什么用其他應收款呢
同學你好 因為貨款稅款用的是應收票據;所以運費可以計入其他應收款;如果貨款稅款用的是用應收賬款,運費也應計入應收賬款
實際工作中為什么甲乙雙方為什么不設置這么多的往來科目呢?用其他應付款代替其他應收款,應付賬款代替其他應付款呢?
同學你好,設置往來科目越多,是容易掛錯賬的
掛錯賬是什么意思呢?是容易掛成別的公司?
同學你好,是的,是這樣的