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幫子公司代付,代付過程中有收到第三方開的專票,稅率1、3、6不等 墊付時,分錄為:借:其他應收款,借:應交稅費(進項稅額)貸:銀存。現在子公司歸還墊付款 我們開了6的專票。那收到款的分錄是:借銀存,貸:其他應收款 貸:應交稅費(銷項稅)這樣對嗎

2022-10-28 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-28 22:27

學員你好,墊付是不能開專票給自己的,要開黑子公司,原則上來說你這個已經構成確認收入結轉成本了

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快賬用戶6102 追問 2022-10-28 22:29

對 是開給子公司的 但是 我們現在還沒有收入呀 就拿其他應收款過度了 還屬于前期在建

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齊紅老師 解答 2022-10-28 22:30

你的描述是母公司收到票,這個票是開給母公司,母公司再開給子公司啊

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快賬用戶6102 追問 2022-10-28 22:30

對 是的 墊付時都開給母公司了 然后母公司在開給子公司

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齊紅老師 解答 2022-10-28 22:31

那就只能做購入,然后開給子公司做收入了

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快賬用戶6102 追問 2022-10-28 22:34

那分錄應該怎么做呢?我那樣做不行是嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-28 22:37

借*庫存商品等 應交稅費 貸*銀行存款 開出票給子公司 借*應收賬款 貸*主營業務收入 應交稅費 借*主營業務成本 貸*庫存商品

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快賬用戶6102 追問 2022-10-28 22:39

只是子公司當時沒有成立,幫忙墊付,也要走庫存商品科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-28 22:43

是的,因為實質上變成購銷了 你可以讓對方直接開票給子公司

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學員你好,墊付是不能開專票給自己的,要開黑子公司,原則上來說你這個已經構成確認收入結轉成本了
2022-10-28
同學你好 1借應收賬款-價款%2B稅款%2B代墊運費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧——是對的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方: 借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么——如果這前甲與乙有業務發生,而且最初是用其他應付款科目核算的,那么后面發生的業務也是用其他應付款的;
2020-08-30
你好 ; 如果你們代收代付 不賺取差價; 這樣就 正常走分錄是對的; 除非你 去勾選抵扣了還去賺取了差價 才會涉及收入和成本的處理的
2022-03-21
你好 代收 借銀行 貸其他應付款,代付 借其他應付款,貸銀行
2023-03-02
銀行這個發票能退回去嗎?實際是子公司使用是吧?
2024-03-15
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