你好,同學。 你這里就是稅負低了,稅交少了,自查補相關的收入,然后補稅。
2015年增值稅名義稅負_還原免抵、固抵:【風險得分】=29.34?!緳嘀亍?38.46;【增值稅名義稅負_還原免抵、固抵】=1.46%;【風險得分】=29.34。【權重】=38.46;什么意思3333制造類行業通用風險模型;2015年增值稅名義稅負_還原免抵、固抵:【風險得分】=29.34。【權重】=38.46;【增值稅名義稅負_還原免抵、固抵】=1.46%;【預警值】=3.42%;【風險指引參考】小于預警值,可能存在不計少計應稅收入或接收不符規定的扣稅憑證。毛利率:【風險得分】=17.99?!緳嘀亍?23.08;【毛利率】=4.92%;【預警值】=11.86%;【風險指引參考】小于預警值,
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老師,稅收風險中:投入產出比率(0.17):【風險得分】=0.00?!緳嘀亍?15.00;【投入產出比率(0.17)】=128.78%;【預警值】=93.68%;【風險指引參考】①小于預警下限,可能存在不計少計收入或接收不符規定扣稅憑證虛增存貨;②大于預警上限,可能存在多轉成本或材料估價入賬。 這個投入產出比率怎么算的,還有這幾個風險得分、權重、期間費用率、預警值是什么意思呢
1.增值稅名義稅負_還原免抵、不動產:增值稅名義稅負_還原免抵,不動產:【風險得分】=0.00?!緳嘀亍?25; 【值稅名義稅負_還原免抵、不動產】=0.00%; 【預警值】=%; 【風險指引參考】小于預警值,可能存在不計少 計應稅收入或接收不符規定的扣稅憑證。
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢