同學你好 1、單位外請專家的高鐵票費用,計入業務活動費用-差旅費用科目; 2、這筆分錄不用平行記賬。
老師您好,單位外請專家的高鐵票費用計入哪個科目適合?另外單位有筆腦卒中款項計入其他應付款,現在有筆差旅費需要走腦卒中這個專項款,借計其他應付款,貸記銀行存款。這筆分錄用不用平行記賬。事業單位
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業務成本 1200 貸,其他應收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業務收入 6.8 貸,其他應收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應該記入主營業務收入還是其他業務收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發票的。
事業單位在沒有實行政府預算會計前,將一筆項目全部款項50萬的專用基金在做分錄時,全部使用。實際只支付20萬。當時做的分錄時借專用基金50萬,貸銀行存款20萬,其他應付款30萬?,F在2021年該筆尾款30萬已支付。請問這筆分錄怎么做,需要做相應的預算會計嗎?求回答。
老師,您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元,當時會計登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應付款——2157.5元。當年就已支出,支付時會計登記為借:單位管理費用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F在我發現我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現在要調整這筆往來賬余額的話,我應該怎么處理會計科目。
10.某事業單位的經營性所得全年應交的所得稅為60000元(只作財務會計賬務處理)。11.某事業單位計提當月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規劃設計院以閑置資金購買面值2萬元的國債,其中包含已到期尚未領取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學校教職工報銷參加學術會議的差旅費4500元,之前預借5000元,交還500元現金。14.某體育管理中心非獨立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務,當月應收場地使用費5萬元,按合同規定,這筆款在下月初支付。(該筆款項不需要上繳財政)15.某事業單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權益變動的份額(增加)600萬元。16.某事業單位對附屬A單位撥付補助款30000元。請做出預算會計處理。17.某事業單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料,價款12000元。18.某事業單位年末時,捐贈收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。其他預算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。請做出相關結轉分錄。
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,兩個公司分別怎么做賬?
老師那根據開出差額征收全額發票的扣除額做,借應交增值稅銷項抵減貸主營業務成本的時候,摘要寫什么
老師,辭退賠償金要交稅嗎?公司需要代扣代繳嗎
您好老師,我想問一下有自己做的財務報表電子表模板嗎?
老師,離職當月工資兩千,辭職補償七千,這種要報個稅嗎?報的話按哪個金額報?怎么操作
老師差額征收,先取得分包發票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減,貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
借:其他綜合收益 貸:其他業務成本 為什么是增加利潤啊
電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務報表要求列出每個科目的期末余額明細,這是什么意思,是要資產負債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
關于腦卒中專項款的以前月份的分錄我已經平行記賬了,那我應該怎么處理,紅字沖銷嗎
同事參會通知上寫的會務費每人980元,食宿自費。拿來了四張發票,一張上寫的會務費2940元,三張住宿費發票,是不是可以全部計入會務費
同學你好 1、是紅字沖銷; 2、是的,全部計入會務費。