同學(xué)你好,如果通過(guò)預(yù)算指標(biāo)付款就需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
老師好,想問(wèn)老師一道政府會(huì)計(jì)題。 根據(jù)某一學(xué)校2019年發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。 1.2019年4月9日某用授權(quán)支付方式,支付預(yù)存電費(fèi)10000元,月底確定認(rèn)當(dāng)月電費(fèi)實(shí)際發(fā)生了950元。2.某一教學(xué)樓為租賃用房,2019年1月1日預(yù)付三個(gè)年度租金72000元。預(yù)付租金應(yīng)在租賃期內(nèi)按月平均攤銷。請(qǐng)編制預(yù)付租金和攤銷租金的會(huì)計(jì)分錄。 3.報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面余額為50 000元,已計(jì)提的累計(jì)折舊為30 000元,賬面價(jià)值為20 000元(50 000-30 000),出售價(jià)款為25 000元,款項(xiàng)已存入銀行。按照規(guī)定,該項(xiàng)出售價(jià)款應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。 4.2019年2月26日,收到科技廳項(xiàng)目資金(專項(xiàng)收入)500萬(wàn)元,其中100萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)儀器。? 5.年末,該單位預(yù)算指標(biāo)未全部下達(dá),其中,財(cái)政授權(quán)支付方式的預(yù)算指標(biāo)有400萬(wàn)(年中下達(dá)的零余額賬戶已全部使用),直接支付的預(yù)算指標(biāo)600萬(wàn)。第二使用直接支付的預(yù)算指標(biāo)購(gòu)入價(jià)值為200萬(wàn)元的固定資產(chǎn)。
我公司每個(gè)月業(yè)務(wù):收上級(jí)部門(mén)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒(méi)有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目,請(qǐng)問(wèn) 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少,結(jié)余多少怎么操作,2020年的應(yīng)該怎么改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門(mén)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬(wàn);;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒(méi)有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢(qián)支出去呢?
事業(yè)單位在沒(méi)有實(shí)行政府預(yù)算會(huì)計(jì)前,將一筆項(xiàng)目全部款項(xiàng)50萬(wàn)的專用基金在做分錄時(shí),全部使用。實(shí)際只支付20萬(wàn)。當(dāng)時(shí)做的分錄時(shí)借專用基金50萬(wàn),貸銀行存款20萬(wàn),其他應(yīng)付款30萬(wàn)。現(xiàn)在2021年該筆尾款30萬(wàn)已支付。請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做,需要做相應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?求回答。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬(wàn),做的借預(yù)付貸銀存,現(xiàn)在對(duì)方將全額專票開(kāi)過(guò)來(lái)了20萬(wàn),我們支付尾款10萬(wàn),我做了一筆憑證,借管理費(fèi)用-勞保18萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)2萬(wàn),貸預(yù)付10萬(wàn),銀行存款10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)1.分錄正確嗎?2.請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢?是10萬(wàn)的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎?還是其他?謝謝,請(qǐng)?jiān)斀?/p>
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
是往年的預(yù)算指標(biāo),但是預(yù)算分錄怎么做,當(dāng)年已經(jīng)在分錄上全部使用專用基金了
老師求解答。
如果往年做了50萬(wàn)預(yù)算會(huì)計(jì),現(xiàn)在只需要做30萬(wàn)元的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就行