同學(xué)你好,在其他應(yīng)付款下設(shè)2級(jí)科目
老師,公司購(gòu)買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,2024年第四季度開的普票,沒有繳納增值稅,稅款1000元轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入。今年第一季度紅沖,重新開的專票,這個(gè)稅款怎么做呢?
稅務(wù)師去年報(bào)名了沒去考,5年成績(jī)算1年嗎?
您好!老師小規(guī)模銷項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入怎么做憑證,
老師,合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對(duì)方出局阿
麻煩寫一個(gè)完整的分錄唄
其他應(yīng)付款-上級(jí)-應(yīng)付職工薪酬
或者你在做應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候,多做一筆 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款
啊 我寫錯(cuò)了 收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬 貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬;;
我比較建議你在做職工薪酬的時(shí)候轉(zhuǎn)一下往來
請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)吖?具體分錄是什么吖
就是你在做應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候,再掛一下往來,例如 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 其他應(yīng)付款 952500元 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 銀行存款952500 這樣嘛?那其他應(yīng)付款 也不平吖
同學(xué)你好,你這個(gè)還要不要付給上級(jí)部門?如果不用,就入本年利潤(rùn)
付給上級(jí)部門?什么意思吖
就是你要不要還回去?
就是其他應(yīng)付款的結(jié)余唄,目前不需要還回去
借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
那這不是三個(gè)借方 其他應(yīng)付款了嘛
同學(xué)你好,我明白你的意思了,那就將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)