同學你好, 其他5%是利潤,人材機就是30:60:5
我公司是建筑掛靠人,老板套現為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務打款,而且把對方公司的聯系方式給我,讓我聯系開發票,做合同。 還有一個勞務公司的勞務費現在付金額比較大,勞務公司和我掛靠方老板商量,分勞務費通過農民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業務費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務。 老師請問這也到底該怎么辦啊!風險該如何考慮處理呢?
老師你好請教你個問題,我公司是被掛靠,收到掛靠方申請的工程款,比如說我這次開票15000元收到15000元扣掉管理費,還有14000,我是不是按材料60%,人工30%,機械5%,其他5%,叫掛靠方開合理的,真實的發票過來呢,在把款轉給他們
掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發票給甲方,當時按開票金額也交了營業稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應該讓我找普票給他們平賬嗎?現在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因為我們是掛靠別人單位接項目的,現在相當于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當時轉給他們,到時候他們直接從工程款扣除,再把錢轉回給我們。那我現在的問題是當時購買了我就應該要 借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應收款怎么做呢?貸方應該是什么科目?
老師你好,我們公司是建筑施工行業,現在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
老師,小規模納稅人,開普票部分不用繳稅,我做帳時候放到應交增值稅了,現在想清理科目轉出來,放到營業外收入嗎
剛接手一家新公司,看到科目余額表里面一家應收賬款還有200萬沒有到賬,但是實際已經到賬了,,以前是代賬公司做的,這個要怎么解決
NC系統怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,公司開銀行承兌為什么要付給銀行保證金和手續費呢?
老師,請問公司法人當過兵,現在是退役軍人,并且還有殘疾證,有什么稅收優惠政策嗎?
老師,沒有購買社保,一直有發工資,有沒有風險呢?業務是真實的
五花肉開哪項?請問老師
那請問一下稅費要怎么考慮呢
稅費就是綜合稅率,如果超過五個點那你就適當減少人材機的比例
綜合稅率5個點,沒有明白哦,老師,能說的詳細點嗎
你們綜合稅率和管理費一共是幾個點
你指的綜合稅率是我們扣他們的,還是我們要交的稅
就是你們一共扣他們幾個點
先暫扣14個點,如果他們提供多少 材料 專票過來,就按材料專票上的稅額退給他們
那你就讓她們給你提供86%的成本票,人材機的比例可以是28:54:4 差不多這樣