你好,這個都要這么處理,和有沒有進項無關。
老師 當只有銷項稅額 沒有進賬項稅額的時候 是否需要將先項轉到借方 即轉到轉出未交增值稅科目?
老師您好 月底結轉增值稅 先做借銷項貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結轉借未交增值稅貸轉出未交增值稅嗎
老師應交稅費科目 應交增值稅借方金額201356.2,進項稅額借方143591.28,轉出未交增值稅借方258962.82,,銷項稅額貸方457219.03,,,進項稅額轉出貸方140.06,,,轉出多交增值稅借方256161.19,,咋把他們轉到一個科目下啊
老師,請問,當進項稅額大于銷項的時候,我還需要結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目嗎?
老師,月底,所有的進項稅要轉到“轉出多交”,銷項稅要轉到“轉出未交”,最后都轉到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進項稅和銷項稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會有余額,對嗎?
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎