借應收賬款 負數,貸主營業務收入 負數,銷項稅額 負數,重新開藍字做借應收 貸主營業務收入 應交增值稅
6月份開了專票,7月這個月因為跨月了,所以做了負數發票,然后又開了張普票給對方公司,請問這兩張發票要怎么做賬
老師,給客戶開了一張發票,金額開多了,都是普票,已跨月,然后退回來了,我開了張負數發票,然后又開了張正確的金額發票,請問怎么做賬,
5月開的普票,7月發現這張發票的票號不對應,7月開了這張發票的紅字發票,然后又開了一張一樣金額的正常發票?請問老師,我5月的這張錯的發票要從對方收回來嗎?還是就把7月開的這個紅字和新開的正常發票給對方留好了么?
老師,我有一張住宿專票,6月認證的,6月做了賬了,當時是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質發票寄來,后面7月份又收到了這張紙質專票,這時這張發票我可以粘到7月憑證后面,做個說明一下:此張發票6月已做賬,發票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發票呢
6月份收到一筆款給他開了增值稅專票,然后7月份對方說開錯了,給他開具了負數發票和新的發票,但是7月份這兩張發票沒有入賬,現在能補做賬嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。