你好,開票日期是六月份嗎?如果是的話,你直接放到六月份的憑證后面不就可以啦。
老師您好,我公司7月收到一張進項票,當月已做賬,但是一直無法認證,后來發現是識別號寫錯了,對方9 月又重新開了一張,賬務上怎么處理呢?
老師,6月份收到一張專票,實際上對應的業務是幫員工代交車險,后續員工會把錢還回來,6月份這張專票做了勾選不抵扣。7月份老板報銷,沒有發票,可以用這張發票作為替票嗎?
老師,這次季報的時候,出現了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師,我有一張住宿專票,6月認證的,6月做了賬了,當時是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質發票寄來,后面7月份又收到了這張紙質專票,這時這張發票我可以粘到7月憑證后面,做個說明一下:此張發票6月已做賬,發票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發票呢
老師,您好!12月份收到了一張專用發票,開票日期是6月份的,6月份已經認證進項抵扣,這張發票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發票相關的憑證,12月份收到這張發票應該怎么做賬呢?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
6月的,憑證6月的老板拿去做審計,結果拿錯了,我就沒拿回來了,前面是有打印圖片的 ,那這張發票我先放好就是
你六月份申報了沒有申報給稅務局了嗎。
如果是申報了的話,你也放到六月份里面,你憑證沒有收回來的話,你自己補上一個就行。