您好,增值稅是增值額*稅率/征收率來征收的,增值額比較高的話,是沒有辦法少交或者不交的
老師我們是新企業(yè) 一開始零申報3個月 這個月因?yàn)橐_發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項發(fā)票 但是進(jìn)項和銷項的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個月勻起來抵扣 還是 這個月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個月不夠,該交多少交多少
老師,我想咨詢一下,我們是一家建材貿(mào)易公司,每次進(jìn)項稅額都不夠抵扣銷項稅額,要交稅,有什么辦法可以少交或者不交稅呢?
老師我想咨詢一下 10月份發(fā)票開了沒作廢,又沒進(jìn)項稅額可以抵 有辦法不交稅嗎或者下個月退稅
老師您好,我想咨詢一下,我們公司經(jīng)營一直是盈利,費(fèi)用少,進(jìn)項也少,但銷項大,老板想少交稅,有什么辦法嗎?
你好老師!我想咨詢一下!我含稅銷售3465875元(我是建材批發(fā)行業(yè)!稅負(fù)率5%)我有足夠進(jìn)項抵扣!也要按增值稅負(fù)稅率計算金額繳稅嗎?不交是不是就會被稅務(wù)局提醒
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費(fèi)4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務(wù)局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發(fā)票也要計入收入嗎,收入發(fā)票
上海稅務(wù)說專管員,經(jīng)濟(jì)區(qū)是什么意思?
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為商譽(yù)B發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
出口企業(yè)必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調(diào)增,賬上做調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經(jīng)不在的房子,要怎么不再交房產(chǎn)稅?城鎮(zhèn)土地使用稅還要交嗎?
老師,比如我開了10萬的發(fā)票,要用10萬的進(jìn)項發(fā)票來抵扣,才不用繳稅是嗎?還是說開出去的發(fā)票金額可以跟進(jìn)項發(fā)票金額不一樣,也能全部抵扣?
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額,只要您開出去的發(fā)票金額比進(jìn)項發(fā)票多就要交