相對(duì)均勻的交稅 一般不會(huì)引起XX局的懷疑 但是呢 只要你們的發(fā)票等是真實(shí)的 業(yè)務(wù)也是真實(shí)的 就來多少 抵扣多少 也是沒有問題的(最多是懷疑,最后還要證據(jù)說話的)
老師我們是新企業(yè) 一開始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個(gè)月勻起來抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個(gè)月不夠,該交多少交多少
老師,請(qǐng)問這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣增值稅發(fā)票不夠,導(dǎo)致本月增值要交的多了,請(qǐng)問有什么辦法嗎?我們是一般納稅人
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,我第一次做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是不是要在11.15號(hào)前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因?yàn)檫@個(gè)月開的進(jìn)項(xiàng)不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進(jìn)項(xiàng)可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點(diǎn)稅
建筑施工企業(yè),1月我公司開票118萬,申報(bào)時(shí)交增值稅12萬,一共開了8個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票,這12萬增值稅如何區(qū)分8個(gè)項(xiàng)目各交了多少增值稅,因?yàn)樵谏陥?bào)時(shí),是銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),有4個(gè)項(xiàng)目抵扣了部分進(jìn)賬,還有4個(gè)項(xiàng)目沒有發(fā)票可以抵扣,當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)中還有其它項(xiàng)目的發(fā)票,就是說不是我公司1月開的發(fā)票之列中
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請(qǐng)問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
我認(rèn)證發(fā)票提交勾選的 出來這么個(gè)對(duì)話框,它顯示撤銷?我點(diǎn)確定還是取消啊
再就是我明明選了6份為什么會(huì)顯示8份
這個(gè)挺奇怪的 我也沒遇到過 不好意思呀 建議點(diǎn)取消 再查一下哈