同學(xué),你好 沒有辦法,開了發(fā)票必須做收入
老師,我想咨詢一下,我們是一家建材貿(mào)易公司,每次進(jìn)項(xiàng)稅額都不夠抵扣銷項(xiàng)稅額,要交稅,有什么辦法可以少交或者不交稅呢?
老師我想咨詢一下 10月份發(fā)票開了沒作廢,又沒進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵 有辦法不交稅嗎或者下個(gè)月退稅
老師,我們6月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致要交6000的增值稅,有什么辦法能避稅嗎,補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)票或者作廢6月份的發(fā)票可以嗎
想咨詢一下,9月份銷項(xiàng)稅有20萬,所有的進(jìn)項(xiàng)票有10幾萬,但10月份又有10萬的銷項(xiàng),可10月份可能沒有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,想咨詢一下,我這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個(gè)月報(bào)10月份時(shí)再抵?
老師,麻煩咨詢一下,我12月份辦了一個(gè)個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)還未核定稅額,12月開了一張10萬元的普票,沒有成本票,1月份才辦理的核定征收,1月份報(bào)稅是不是要按照查賬征收的方式繳稅,怎樣可以不交或者少交稅
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
那下個(gè)月不開發(fā)票出去的話 是不是可以退稅的?
我們開個(gè)紅字發(fā)票
同學(xué),你好 不會(huì)退稅,會(huì)留抵,年末會(huì)匯算清繳
年末會(huì)匯算清繳 這是什么意思呀?
同學(xué),你好 就是次年6月,清算稅金,按照規(guī)定多退少補(bǔ)