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老師,請問一下,假設本期業務招待費為y,本期銷售收入為x,而稅前扣除的業務招待費限額為y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,則y≤0.83%x,那么是否本期銷售收入x為100萬時,對應的業務招待費的最大扣除限度為8300,那么請問這個業務招待費扣除限額的公式是否正確?

2020-08-19 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-19 22:07

最好的方法是 代入試一下 100萬*0.5%=5000 8300*60%=4980 顯然是不對的

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快賬用戶7077 追問 2020-08-19 22:14

所以正常操作還是應該算出銷售收入的千分之五,和業務招待費的百分之六十來進行對比是嗎,那我一年就算開五千萬的票,也只能抵扣25萬業務招待費嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-19 22:16

是的 還是需要兩者 取其低 即便發生了5000萬的收入 如果業務招待費只發生了10萬 那就只能扣除6萬

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快賬用戶7077 追問 2020-08-19 22:19

還有請問一下,職工福利費需要計提嗎,如果不計提,期末借方金額該如果結轉

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齊紅老師 解答 2020-08-19 22:21

你好 需要計提的 不計提的話就直接走費用了(誰受益誰承擔)

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快賬用戶7077 追問 2020-08-19 22:24

那如果我年終財務報表上工資總額的發生額和個稅系統申報的工資總額有差異,會有什么風險

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齊紅老師 解答 2020-08-19 22:25

調增 不企業所得稅 滯納金 影響信用等級

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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