同學(xué)你好 減少不需要交 注冊印花稅說的是資金賬簿 稅務(wù)局的意思是資金賬簿登記金額的印花稅,(他們意思是沒登記也要交)
企業(yè)減少注冊資本,之前認(rèn)繳資本,資金沒有到位,稅務(wù)局要求繳減少注冊資本的印花稅,請問減少注冊印花稅的征收依據(jù)是什么!
我們公司減少了實收資木,即減資了,從500萬減少到200萬,將減少的300萬歸還給了法人,需要繳納印花稅里的營業(yè)帳薄印花稅申報嗎?增加注冊資本肯定是要申報的。
請問老師,公司做變更減少注冊資金,那資金賬簿印花稅是要按照原來的注冊資金繳納還是做變更后的繳納?
請問新注冊的公司,注冊資本500萬,但到目前為止只實繳了3000元,那這3000元我要做實收資本嗎?要交印花稅嗎,如果要交印花稅,按多少來交?
老師,麻煩問一下企業(yè)減少注冊資本都需要什么程序?企業(yè)以前是認(rèn)繳增資,沒有實繳到位
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達(dá)不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料?
這個2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權(quán)平均單價暫估了成本,因為數(shù)量開超了,二月補進(jìn)來一部分,不夠補暫估的,3月又開進(jìn)來一部分,還是不夠,這種賬務(wù)上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導(dǎo)致離職后的第二個月公司在家?guī)退簧绫#べY是0,如果個人社保部分也是公司承擔(dān)了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)*增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調(diào)整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務(wù)局更正24年底的財務(wù)報表嗎?