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老師,我們是建筑企業(yè),有公司掛靠到我們公司,他們在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)加納了2%的增值稅,現(xiàn)在又給我們7%的錢讓我們開發(fā)票,我的是內(nèi)賬,可以這樣做嗎,借銀行存款,貸,銷項(xiàng)稅

2020-08-12 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-12 15:42

貸方是其他業(yè)務(wù)收入處理

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快賬用戶6461 追問 2020-08-12 15:45

我們開發(fā)票不是要交交銷項(xiàng)稅,他給我們的錢就是開發(fā)票的稅點(diǎn)錢

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齊紅老師 解答 2020-08-12 15:46

內(nèi)帳你要交的稅計(jì)入管理費(fèi)用-稅費(fèi),對方給的稅費(fèi)錢計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6461 追問 2020-08-12 15:47

本來該交7%結(jié)果多交了0.9%附加稅這多交的咋入賬,是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?我們交增值稅的時(shí)候不是也要繳納附加稅嗎,這個(gè)干嘛計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2020-08-12 15:54

對方給你的7%是稅點(diǎn)錢是吧,內(nèi)帳計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6461 追問 2020-08-12 15:56

老會(huì)計(jì)不讓,我以前就是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,他不讓,才改成這樣的,我好難

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快賬用戶6461 追問 2020-08-12 15:56

老師你幫我想想辦法

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齊紅老師 解答 2020-08-12 15:57

對方的稅點(diǎn)不計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入計(jì)入什么呢

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快賬用戶6461 追問 2020-08-12 15:59

7%計(jì)入銷項(xiàng)稅,多交的0.9%計(jì)入稅金及附加,在轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:03

你收到對方給的稅點(diǎn),直接計(jì)入銷項(xiàng)稅不合適

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快賬用戶6461 追問 2020-08-12 16:07

那計(jì)入哪里,我是內(nèi)賬,計(jì)入哪里最合適

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快賬用戶6461 追問 2020-08-12 16:08

他肯定是因?yàn)槔习逑铀坏亩愄嗔耍莶坏冒阉械臇|西都弄到銷項(xiàng)稅里面

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:30

收到的稅點(diǎn)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入處理,繳納的計(jì)入管理費(fèi)用-稅費(fèi)

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貸方是其他業(yè)務(wù)收入處理
2020-08-12
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-08-12
你好,內(nèi)賬的話直接做借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020-08-12
您好 都是開出發(fā)票才收到工程款的 計(jì)入應(yīng)收賬款科目 付給掛靠的公司時(shí)分錄 掛靠公司要開具發(fā)票給您單位才可以支付款項(xiàng) 請問開了發(fā)票嗎
2022-07-16
您好,是對方把稅錢交了,相當(dāng)于對方墊付。您少交了增值稅,所以掛賬其他應(yīng)付款。
2020-08-12
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