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老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質,在當?shù)乩U納2%的增值稅,借,應交稅費-已交稅金 貸,其他應付賬款,為啥是其他應付賬款,他又沒有把錢給我們,我們還要退他錢嗎

2020-08-12 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-12 11:25

您好,是對方把稅錢交了,相當于對方墊付。您少交了增值稅,所以掛賬其他應付款。

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快賬用戶2436 追問 2020-08-12 11:27

不是我們的工程呀,他交稅不是應該的嗎,我們就只收個管理費

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齊紅老師 解答 2020-08-12 11:28

您好,但是賬在您公司處理,您賬面少了增值稅,但這部分是對方單位代付的。

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快賬用戶2436 追問 2020-08-12 11:38

這部分錢以后還要退嗎?不可能退吧

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快賬用戶2436 追問 2020-08-12 11:39

我們他們又給了我們7%的增稅稅款會計分錄是啥

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齊紅老師 解答 2020-08-12 11:43

您好,是不可能退的,但是可以抵減您收的管理費。

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齊紅老師 解答 2020-08-12 11:44

您好,應當是收入的一部分,借銀行存款,貸預收款項。

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快賬用戶2436 追問 2020-08-12 11:49

他們給我們的7%的增值稅,我們給他們開發(fā)票了,這個分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-12 11:53

您好,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。

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快賬用戶2436 追問 2020-08-12 11:55

我們也要確定收入嗎,不想確定收入,直接把收到的稅錢計入銷項稅可以不

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快賬用戶2436 追問 2020-08-12 14:49

老師,在嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-13 07:40

您好,您應當將收到的全部款項(管理費加稅金)作為收入,否則稅金部分不確認收入,沒法平往來。

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快賬用戶2436 追問 2020-08-13 09:29

1.我們開外徑證的時候是取金額*0.0253還有3000元押金,200元手續(xù)費例如是10萬塊錢,借,銀行存款5730 貸,其他應付賬3000 其他業(yè)務收入200 2.他在當?shù)亻_2%的發(fā)票,借,已交稅金 銷項1834.86 貸,應付賬款 1834 .86 3.他在給我們轉0.079的增值稅和附加稅,借,銀行存款7247.71貸,銷項稅7% 6422.01 其他業(yè)務收入825.7 4.收到工程款,借銀行10萬,貸,應付賬款-項目 退的時候是,借應付賬款,貸庫存商品

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快賬用戶2436 追問 2020-08-13 09:30

老師你幫我看看有啥問題沒

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您好,是對方把稅錢交了,相當于對方墊付。您少交了增值稅,所以掛賬其他應付款。
2020-08-12
你好,老師正在解答,請耐心等候
2020-08-12
同學你好 就是這樣做分錄的 下月付的時候做 借其他應付款 貸銀行存款
2021-04-02
您好,1是的,2借銀行存款,貸營業(yè)外收入,應交稅費應交增值稅
2021-04-02
貸方是其他業(yè)務收入處理
2020-08-12
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