您好,是對方把稅錢交了,相當于對方墊付。您少交了增值稅,所以掛賬其他應付款。
老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質,在當?shù)乩U納2%的增值稅,借,應交稅費-已交稅金 貸,其他應付賬款,為啥是其他應付賬款,他又沒有把錢給我們
老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質,在當?shù)乩U納2%的增值稅,借,應交稅費-已交稅金 貸,其他應付賬款,為啥是其他應付賬款,他又沒有把錢給我們,我們還要退他錢嗎
老師,我們是建筑企業(yè),有公司掛靠到我們公司,他們在當?shù)匾呀浖蛹{了2%的增值稅,現(xiàn)在又給我們7%的錢讓我們開發(fā)票,我的是內賬,可以這樣做嗎,借銀行存款,貸,銷項稅
老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當時打了一筆款給供應商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補什么資料 把我們付的錢轉移到建筑工地頭上 建筑公司和供應商他們分別做賬要補什么資料
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預收賬款 2,借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3,借,其他應付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款,其他應付款 武漢公司,這兩個科目做平。
權責發(fā)生制轉換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
不是我們的工程呀,他交稅不是應該的嗎,我們就只收個管理費
您好,但是賬在您公司處理,您賬面少了增值稅,但這部分是對方單位代付的。
這部分錢以后還要退嗎?不可能退吧
我們他們又給了我們7%的增稅稅款會計分錄是啥
您好,是不可能退的,但是可以抵減您收的管理費。
您好,應當是收入的一部分,借銀行存款,貸預收款項。
他們給我們的7%的增值稅,我們給他們開發(fā)票了,這個分錄
您好,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。
我們也要確定收入嗎,不想確定收入,直接把收到的稅錢計入銷項稅可以不
老師,在嗎
您好,您應當將收到的全部款項(管理費加稅金)作為收入,否則稅金部分不確認收入,沒法平往來。
1.我們開外徑證的時候是取金額*0.0253還有3000元押金,200元手續(xù)費例如是10萬塊錢,借,銀行存款5730 貸,其他應付賬3000 其他業(yè)務收入200 2.他在當?shù)亻_2%的發(fā)票,借,已交稅金 銷項1834.86 貸,應付賬款 1834 .86 3.他在給我們轉0.079的增值稅和附加稅,借,銀行存款7247.71貸,銷項稅7% 6422.01 其他業(yè)務收入825.7 4.收到工程款,借銀行10萬,貸,應付賬款-項目 退的時候是,借應付賬款,貸庫存商品
老師你幫我看看有啥問題沒