您好!增值稅銷售明細表里面有出口免稅銷售額那一欄,無需填增值稅減免稅申報表。
老師,生產出口企業,出口金額為30萬,申報增值稅減免申報表那里是不是填0。因為貿易型的企業就是要填寫30萬的金額。
老師,你那里有沒有外貿出口企業增值稅納稅申報表的填報示例啊?就是當月有出口額發生的填報表我都忘記了增值稅申報表欄次怎樣填了。例如所屬期11月我們出口額60萬
你好,老師。我司是生產型出口企業,當月需要繳納增值稅,沒有退稅。現在申報出口退稅時,生產免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應繳納的增值稅金額(以負數填寫)
生產企業出口退稅是免抵稅,就是要依據期末留抵稅額退稅,比如增值稅申報表的期末留抵稅額是20萬,申請的出口退稅金額是30萬,那就只能退20萬。外貿企業是免退稅,就是按照申請的退稅額退稅申請多少退多少。——請問我這樣理解對嗎?
老師 出口免抵退稅金額為14萬 而增值稅留抵稅額為16萬 報出口退稅報表時提示企業申報期末留抵稅額為0 與納稅申報表的16萬留抵稅額不符 請問是什么原因
報經營所得稅,收入有包括其他收入?是利潤表的收入?
增值稅,申報是把主營業務收入和其他業務收入,加起來,填入申報那里?
你好,老師,我是小規模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問稅務局說增值稅各交個的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說總分機構都可以在30萬沒免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開了25萬,這50萬在總公司的賬上,做賬都可以轉到營業外收入嗎?
請問老師公司的固定資產折舊完的殘值一直掛上嗎還是應該咋處理?所有的固定資產必須都設殘值嗎謝謝
我想問一下,未開票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務局用辦稅員或者財務負責人的身份就可以登錄,那公司的申報密碼是干什么用的
客人預定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點辦理了入住,怎么辦?
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗收→質量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產生的人工費用是否屬于入庫前挑選整理費用呢。
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
生產出口企業不需要填是嗎!
您好!生產出口企業收入只需要填增值稅申報表附表一銷售明細表就行,無需填減免稅申報表。