你好! 發(fā)工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款…員工(從工資扣除) 銀行存款
請(qǐng)問7月存貨盤虧,做了借其他應(yīng)收員工,8月發(fā)工資時(shí)從員工工資里扣除了,但我在做分錄時(shí)支付7月工資,因?yàn)樗愎べY是在應(yīng)發(fā)之前扣除這個(gè)費(fèi)用的,所以做分錄就對(duì)不上了,怎么做分錄把其他應(yīng)收做成貸方?
公司新進(jìn)員工,在做工資表時(shí),因?yàn)槭窃轮衼淼模源嬖诳劭睢T履┯?jì)提工資時(shí),把這個(gè)扣款也計(jì)提了。發(fā)放工資時(shí),這個(gè)扣款放在了其他應(yīng)付款-員工暫扣款里。現(xiàn)在要做賬務(wù)調(diào)整。是不是借:其他應(yīng)付款(暫扣款)借:管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù))就行。
老師 你好 我想咨詢一下員工自費(fèi)社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時(shí)分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時(shí)分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費(fèi)個(gè)人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因?yàn)榍懊嫫渌麘?yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
老師,請(qǐng)問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報(bào)名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時(shí)沒做分錄導(dǎo)致借方有余額 ,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀 支付工資掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人戶 上的 所以銀行存款都是對(duì)的 有三四個(gè)月沒有做貸方分錄 我能在這個(gè)月 一次性做掉嗎 就是支付工資時(shí) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人戶
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
因?yàn)槲以偎愎べY時(shí)是在算應(yīng)發(fā)工資之前的扣除項(xiàng),所以按這個(gè)分錄下來銀行存款就和實(shí)發(fā)不一樣了,您懂我意思嗎
其他減項(xiàng),是哪些內(nèi)容?
就是盤虧扣除
需要改一下格式,把其他減項(xiàng)調(diào)到應(yīng)發(fā)工資后面
我知道呀,但是工資已經(jīng)發(fā)了,而且這樣算要交個(gè)稅,所以我想問我這個(gè)其他應(yīng)收盤虧費(fèi)用怎么做到貸方才能平?
請(qǐng)問7月存貨盤虧,做了借其他應(yīng)收員工 …還扣員工的錢嗎, 可以讓員工交現(xiàn)金。
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款…員工
不是直接從工資里扣了么,我想問這個(gè)分錄怎么整呀老師,你咋就不明白呢
1. 需要改一下格式,把其他減項(xiàng)調(diào)到應(yīng)發(fā)工資后面 2. 發(fā)工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款…員工(從工資扣除) 銀行存款
但是工資已經(jīng)發(fā)了,而且這樣算要交個(gè)稅,所以我想問我這個(gè)其他應(yīng)收盤虧費(fèi)用怎么做到貸方才能平? …這樣做會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
你說的這我都知道呀,但并不解決問題呀,我不是給你說了么工資已經(jīng)發(fā)了,要重新改就要有個(gè)稅
建議下個(gè)月,改過來,然后再扣款。(做上面的分錄)
我還想問下,我們收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼費(fèi)用,然后做的借銀存,貸遞延收益,用來沖減社保費(fèi)用,以后每個(gè)月發(fā)生繳納社保費(fèi)用做借遞延收益,貸費(fèi)用紅字,對(duì)嗎
你好! 是的,你的理解很對(duì)