你好,前面交過的稅款不退,可以抵扣后面的稅款,
老師,我6月份代開了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,我七月份沖紅了。然后我七月份又升為了一般納稅人,我沖紅的那張發(fā)票的稅額要怎么退稅。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我公司7月是小規(guī)模納稅人,給客戶開了一張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,8月份我公司升級(jí)成為一般納稅人,紅沖了7月份開的3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)填增值稅申報(bào)表怎么填呢
老師您好,我們是踩石場(chǎng),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,11月份開了一張發(fā)票交完稅了,12月份發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,稅點(diǎn)交高了,12月份就把那張11月份開錯(cuò)的票紅沖了,12月份又從新開的,那我12月份的增值稅應(yīng)該怎么報(bào)啊?
#提問#1月份收到一張專票3萬,6月份全額紅沖了3萬,重新開了一張5千的發(fā)票給我們,另外25000退回給我們了,紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請(qǐng)郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請(qǐng)問增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負(fù)債表上有未分配利潤(rùn)可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報(bào)表應(yīng)該選擇那一個(gè)呢?老師,請(qǐng)問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費(fèi)用和人員工資
老師,進(jìn)項(xiàng)稅算資成費(fèi),負(fù)所收,哪個(gè)類別里
老師有些費(fèi)用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報(bào)表報(bào)了,金額不大,可以改成應(yīng)付賬款嗎?那報(bào)表不是要重新更正
但是我的增值稅報(bào)表里沒有顯示一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票稅額
您好,那您是稅控盤升級(jí)后沒有1%的稅率了,這種情況您找一下您所在的稅務(wù)局