這個(gè)小規(guī)模你做收入對應(yīng)增值稅做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅這個(gè)
小規(guī)模納稅人月底的時(shí)候需要把計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月有開專票,應(yīng)交增值稅科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?月末需要計(jì)提附加稅嗎
20年是小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅21年1月份做繳納的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄,是直接沖抵應(yīng)交增值稅嗎還是需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增智稅
老師 小規(guī)模納稅人當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 這個(gè)月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以通過應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下 過度到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下面去呢?
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅到本年利潤嗎
個(gè)稅申報(bào),不成功,老師彈出來下面這張圖,換個(gè)原來報(bào)過的電腦就沒關(guān)系。
老師工資薪金就是應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
不做別的了這個(gè),你后面不交稅再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)
意思是在確定收入是計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,月底就不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
是的,只有申報(bào)的時(shí)候不需要交稅再做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
那老師請問一下附加稅也不需要計(jì)提了對嗎?
你需要交的時(shí)候季度末去計(jì)提