您好,小規模納稅人升級一般納稅人,之前領購的發票繼續使用。
# 小規模納稅人升級一般納稅人之前領購的發票要怎么處理,還能用嗎? 金稅盤開票軟件發票庫存顯示的都是2018年 2019年領購的廣東省增值稅普通發票和電子發票都還有庫存
1)本期發生電器產品貨物銷售銷售額2863000.00元,其中開且增值稅專用發票銷售額1940000.00,其中開具普通發票銷售額1148000.00元,未開具發票銷售額225000.00元2)本期提供貨物運輸服務銷售額90000.00元;(開具增值稅專用發票)3)本期為其他企業提供電器外觀設計服務取得銷售額280000.00;(開具增值稅普通發票)4)本期共取得增值稅專用發票2張(已認證通過):其合計金額為2695000.00,稅額350350.00;5)本期開票軟件升級與維修取得增值稅普通發票價稅合計金額280.00:6)本期員工宿舍修繕領用前期購進的鋼材其價稅合計4520.00;(已認證抵扣)問題:1、增值稅一般納稅人和小規模納稅人納稅方式有何區別?2、計算該公司銷售的3種產品(服務),銷售電器、運輸服務、設計服務分別適用的稅率及銷項稅額。3、員工宿舍領用鋼材費用屬于哪種業務,增值稅報稅時如何處理?4、計算本期應納增值稅稅額。
(6)12日,購進冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發票,發票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規模納稅人處購進零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產品,取現金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發票,發票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發票,發票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業建職工食堂,領用上月購進的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進項稅額為6500元,已在購進當期申報抵扣。分錄怎么寫
小規模納稅人,11月份開具了專用發票,我要怎么做分錄,因為過了這個季度要交增值稅和城建稅呢?而我每次不管開具了普通發票還是沒有開發票的,還是開了專用發票,我都是分錄,借應付,貸主營業務收入和應交增值稅和主營業務成本和庫存!同時把增值稅轉出做營業外收入對嗎?
老師好,請教你一下哈,有家公司之前注冊的時候是小規模納稅人,后面運作時購買的一些辦公家具啊商品啥的有些商家開了專票的,去年轉為一般納稅人了,最近電子稅務局數電進項發票抵扣顯示未抵扣金額有七十多萬我看了下都是當時還沒有轉為一般納稅人留下來的發票,這種情況咋辦?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?
種植合作社給供聯社種地所產生的收益要交稅嗎?
老師,國外開具非貿發票過來且對方承擔WHT,我入賬時借:費用 貸:應付賬款-預提費用 貸:應付賬款-對方,這筆預扣稅踩的科目對嗎?如果不對,應該踩哪個科目?
老師請問一下重慶最低工資標準是什么
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結轉之后的步驟不懂,往哪轉,用什么科目,為什么用那個科目
郭老師,混合銷售,我們如果是服務行業,也有一些配件,我們是怎么開票,交幾個點的稅
請問老師,消耗性生物資產的賬務處理完整的會計科目有哪些
各位老師,我們是代理商,我們給連鎖店供貨,為了提高連鎖店銷售人員的積極性,給予銷售人員獎勵,一般是5元/件這樣子,這個費用怎么做賬呢? 銷售人員不是我們自己公司的員工,也無法取得發票
老師,自產自銷的驢肉和馬肉免稅嗎?
發票沒有使用期限的嗎?
您好,一般情況下,不換新版發票,就可以接著使用的,現在沒有使用期限了。