您好 在增值稅附表一里面填寫
有一個公司無法支付我們貨款,以貨抵款,開具了專票給我,我又將貨賣出,開具發(fā)票,銷售額在增值稅申報表里那個表里填
我們是銷售方,對方退貨發(fā)了以認證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開票步驟嗎?那個紅字信息表的編碼我們填哪里?
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
你好,我想咨詢一下,我們有貨物賣給客戶1年,客戶還有欠款,因資金問題客戶無法支付欠款,當時給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在我們收回貨物,公司按照買回出來。讓客戶再開具發(fā)票,還是讓客戶按照退貨處理,二者操作有什么區(qū)別?
老師,我是一般納稅人,我的主營業(yè)務是貨物銷售,然后我有個房子多出租了,發(fā)票開了5個點的,我在增值稅申報納稅表那里,我填在銷項那里,還是簡易征收里
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統(tǒng)一發(fā)票金額就是我們公司的收入嗎?
CDE會計師事務所委派A注冊會計師擔任上市公司丙公司2022年度財務報表審計項目合伙人。審計項目組在審計中遇到下列事項: (1)A 注冊會計師因繼承其祖父的遺產(chǎn)獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊會計師和 A 注冊會計師同處一個分部,不是丙公司審計項目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機構。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請 CDE 會計師事務所為其共享服務中心提供信息系統(tǒng)的設計和實施服務。該共享服務中心承擔丁公司下屬各公司的財務及人力資源等職能。(4)CDE會計師事務所推薦丙公司與某開發(fā)區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議,因此獲得開發(fā)區(qū)管委會的獎勵 10萬元。要求:針對上述第(1)至(4)項,逐項指出是否違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》有關職業(yè)道德和獨立性的規(guī)定,并簡要說明理由。
老師,請問公司給股東分紅,股東是公司,需要繳納什么稅,稅率多少啊
老師你好 我們老板去日本出差 沒有發(fā)票 消費是用人民幣兌換的日幣支付的 這種情況下,他們消費的部分用什么報銷呢
請問商貿(mào)企業(yè)一一對應分錄要先做進項再跟著做收入嗎?先做收入再做進項可以嗎?
老師,業(yè)務招待費賬載金額 是8532*60%=5119.2 ,銷售額1647355.5*0.005=(8236.78)這兩種算下來,該填寫哪一個呢?
2021年的應付賬款到2025年還有余額,實際已經(jīng)清賬了,怎么處理?
老師,您好,公司繳納專利年費滯納金,可以稅前扣除嗎?匯算清繳納需要調增嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
之前確認了一部分廠區(qū)建設的固定資產(chǎn),現(xiàn)在廠區(qū)建設的審計報告出來,還要增加一部分固定資產(chǎn)金額,不太會賬務操作,這個具體要怎么做?金蝶財務軟件上怎么操作?
嗯好的,就是和銷售自己的產(chǎn)品一樣是嗎
是的 是和銷售自己的產(chǎn)品一樣