你好,如果是原價退的話,你們單位開紅字發票,紅沖相當于退貨。
我們公司賣一個工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個活動,派發了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產品的費用,現在一個客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實際支付2980的費用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務。 現在有三個問題 1、現在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價格6980元給客戶開票的對吧? 2、這個100萬的紅包派發賬務怎么處理呢?因為是虛擬的,正常確認收入還是怎么說? 3、根據公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現金,公司已經實際撥款了1萬元給專用提現賬戶備用,這個賬務怎么處理比較妥當呢?
老師好,想請教一些問題,我們公司是生產型企業今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達通報關出口了一批貨物,現在準備申請退稅,需要開具這筆貨款的發票,請問這個購買方是開一達通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發票的開具跟平常開給客戶的發票有區別嗎?
你好,我想咨詢一下,我們有貨物賣給客戶1年,客戶還有欠款,因資金問題客戶無法支付欠款,當時給客戶開具了增值稅專用發票,客戶已經抵扣,現在我們收回貨物,公司按照買回出來。讓客戶再開具發票,還是讓客戶按照退貨處理,二者操作有什么區別?
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發給客戶,我們正常開具增值稅專用發票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發票!我們這種形式到底是商業折扣還是現金返利呀,該怎么做賬務處理及會計分錄
公司銷售一批貨物100元 客戶轉款的時候需要經過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務費,再轉回給我們,我們到賬金額是80元,并且給我們開了服務費發票,但是這個費用還是要客戶承擔 客戶需要向我們支付120元,客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶?(公司經營范圍沒有服務業務) 2.這20元的保理手續費怎么做賬?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
對方開發票給你們的情況下,這種屬于對方銷售給你的。
不是原價,客戶已經入賬固定資產,西安我們再低于20%價格買回來。現在按照固定資產銷售給我們可以嗎,該貨物我們出口,牽扯出口退稅,所以只能讓客戶再開具發票銷售給我們,該發票可以申請出口退稅。
可以開發票給你嗎,處置固定資產。
可以開具發票,有了該發票,出口才可以退稅
處置固定資產和銷售發票稅率一樣嗎
那就讓對方給你開增值稅專票。