你好,預收款是需要預交增值稅和附加稅的
老師,我們是房地產公司,所有繳納的房款都進了預收賬款了,然后再從預收轉收入。我想的是預收了款項,又是房款,該給國家預交增值稅和附加,該怎么辦
老師,我房地產企業。之前預繳稅款是做在“應交稅款-預繳增值稅”,現在我結轉收入了應該怎么結轉預繳稅款
老師 ,我們房地產公司 收到預收房款,開了不征稅的發票, 原則上要申報“預繳增值稅”并繳納稅款,但是現在領導不肯申報,預繳增值稅和 預繳土地增值稅。。。老師我想問一下,開了票, 0申報的后果.......
老師您好,我公司為房地產開發公司,之前預售階段有收到預售房款記入了預收賬款的首付款款和預收賬款的銀行房貸科目,現在已開具正式發票,應該怎么記賬。然后成本要怎么結轉呢
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,?,F金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
然后我就查一下預收賬款的余額,按余額除以1.05再乘以0.03。就可以嗎?用逐個看一下是什么預收賬款嗎?他有好多都是以前開過票,沖紅又重開的,然后有差額。
你好, 然后我就查一下預收賬款的余額,按余額除以1.05再乘以0.03。就可以嗎?——是的 用逐個看一下是什么預收賬款嗎?——需要看下,如果不是預收房款,不需要預交稅的;