你好,同學。 你這個你直接是作為相關往來款項支付處理的。 你這收到相關款項,你是作為其他應付款,支付減少其他應付款處理。
現有三方 甲方:我公司 乙方:A公司 丙方:擔保人B A公司承租我公司空置房,B是A公司的租賃擔保人,A公司經營產生電費,擔保人B代A公司繳納電費后開具A公司的增值稅電費發票后,A公司卻把電費款直接匯入我公司賬戶,我公司接著把這筆款又由公司賬戶轉給了擔保人B,發票擔保人已交給了A公司,現在,我們公司收A公司匯款和我公司轉給擔保人的這兩筆款分別怎么做會計分錄?沒有發票。有什么辦法可以解決嗎?
老師,請問我一直在A公司任職,但因為A公司之前打算買下B,就讓去處理一下B公司的一些稅務問題,我就認證 了B公司的辦稅人員,而且B公司發票上的復核還是我的名字。后續因為AB公司之間的糾紛,導致沒有買賣成功。現在B公司被稅務局約談,聯系不上B公司的法人,就把約談通知書送到我們公司來了,我就收下了,并簽下我的名字還有留下我的照片了。后面我給稅務局打電話說,我們也聯系不上B公司法人,稅務局說這個情況上報上去的話,股東和會計都要承擔責任,我去年九月還在B公司申報過一個月的個稅,后面就一直是在A公司申報個稅,繳納社保,稅務約談通知書送達后當天我才刪掉B公司的稅務實名采集,發票上的信息目前也無法更改,就這種情況下,我會承擔責任嗎
(1)融資購買機械預付首付款4萬(起租租金33018、保證金5933、手續費949、留購款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協議。發票由B公司開具。保證金到期無息退還。我的收到的發票金額是33967,而不是34067。對方公司說100的留款等機械款全額支付后再叫發票。請問老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預付賬款-A公司34067 注:我實際收到的發票金額是33967(100留購款題上有說明) 其他應收款-A公司5933 注:預付跟其他應收借方二級科目我是要寫A公司還寫B公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產我是暫估入賬 借:固定資產-融資租入固定資產159011 貸:預付賬款-A公司34067 應付賬款-B公司124944 這樣做對嗎??我收的首付款開票金額跟我實際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
老師,您好!我企業是一般納稅人,生產制造企業。新接手了一家飼料廠生產制造企業,也就是A把公司轉給了B公司。3月和4月的工資、水電,都是由前面公司(A公司)已經支付了,但3和4月的產品生產以及銷售都屬于我們B公司的。這種情況我們需要把他們(A公司)已經幫我們(B公司)付的工資、水電、員工社保,付給A公司。我們B公司怎么操作,老師?工資、社保由我們承擔,A公司已經代付代申報了,他們這兩個月暫時幫我們代支付,我們需要把這幾筆費用付給他們A公司。 這種情況下,工資,社保,水電費我都需要計提了,但是我該怎么做賬,老師?
甲方和A公司簽署了保安合同,A分包給B收3個點管理費,因為A有資質,B只能掛靠在A公司。每個月人工成本由B墊付,從A公司賬戶代付給人員發工資,相關人員個稅合同都簽在A公司的,評估表下來A公司給甲方開票,開票后啊A公司收款,以代領開票備注月份工資名義返還給B,因為是差額開票,我看都是成本扣除90%,按10%交稅,B同時也是A公司的員工,扣除管理費,成本剩下的就以工資名義發給b,這算合理嗎?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。