你好,你是指進項稅額吧?
老師你好,稅務局說我們預收賬款要繳納增值稅 ,那我們是不是把銷項稅相應的也要認證了?
老師好,請問我們客戶要求年底預開明年的發票,這樣我們增值稅是要交了,那所得稅要確認收入繳納嗎?
老師好,稅務局說我們增值稅按照開票確認收入,導致稅款繳納不夠,讓補稅,請問我公司給稅務局繳納的補繳增值稅稅款是否可以用于抵扣后面的增值稅
老師您好,稅務局稽查,要我們繳納增值稅,就找了個理由,說我們其他應收款沒有收回來,要按照資金占用算利息的增值稅,讓我們繳納了50萬增值稅,那這個增值稅交掉了,做賬應該怎么做
你好老師,我們是一般納稅人建筑服務,給工程方開發票工程方給我們付款,我做的主營業務收入,貸簡易計稅,我們給項目發放工資借主營業務成本,開外經證預繳稅款是借應交稅費貸銀行,預繳稅款我公司先墊付了,這個預繳稅款項目要付給我們,我不清楚項目把這個預繳稅款退給我們,是借其他應收,貸什么?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是進項稅
你好,可以把進項稅認證
這樣就抵了些銷項稅,少繳納增值稅了對吧
你好,你的理解是正確的