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老師你好,稅務局說我們預收賬款要繳納增值稅 ,那我們是不是把銷項稅相應的也要認證了?

2020-08-05 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-05 20:49

你好,你是指進項稅額吧?

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快賬用戶3655 追問 2020-08-05 20:49

是進項稅

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齊紅老師 解答 2020-08-05 20:50

你好,可以把進項稅認證

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快賬用戶3655 追問 2020-08-05 20:54

這樣就抵了些銷項稅,少繳納增值稅了對吧

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齊紅老師 解答 2020-08-05 23:08

你好,你的理解是正確的

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你好,你是指進項稅額吧?
2020-08-05
你好,這個是合理的,現在就是針對你這1000萬的銷項要交稅,有留抵的扣了之后就要補交5萬的。你進項在今年實際收入的時候也是會抵的。不能重復抵哦。
2021-03-24
1.確認應交未交的增值稅:借:其他應收款——稅務局——增值稅貸:應交稅費——應交增值稅 2.繳納增值稅:借:應交稅費——應交增值稅貸:銀行存款 3.結轉其他應收款:借:營業外支出——稅務罰款貸:其他應收款——稅務局——增值稅
2023-10-12
你好,算增值稅稅負率的時候,不需要把預繳繳納的稅款金額計入
2022-11-28
您好同學借預收賬款貸主營業務收入,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。
2022-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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