你好,銷售材料的,可以不用備注。
老師,您好想問一下裝飾材料公司銷售油漆自流平這些材料,開材料的增值稅普通發票需要寫備注嗎?
老師好,最近新注冊了一家裝飾設計工程有限公司,一般納稅人。營業范圍內包括材料銷售。申請的稅點有9%和13%,開具增值稅專用發票需要特別注意什么嗎?
老師,晚上好,我想請問一下,我公司收到私人在稅務局代開的砂石、涂料等普通發票。我這樣做賬:借原材料 貸應付帳款-劉某 借 應付帳款 -劉某 貸銀行存款 然后工地領用這些材料 我這樣做賬:借:工程施工-原材料-某某項目 貸原材料。 這樣的賬務處理對嗎?
老師您好,請問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實業公司簽訂了合同,對方開票內容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價格包含對方購買的材料,均開具9%的稅率發票,請問這些材料清單還需要對方提供收據之類的嗎?另外新公司是小規模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
老師您好,公司為小規模納稅人通信工程類的,我們進材料別人給開了增值稅13%的普通票。我們入成本有沒有風險,我們再往外銷售這個材料是得1%,(我們主要是安裝工程,掙服務費,材料評價走)我們這怎么算合不合適?結算成本主要是按平價走,我們主要掙個服務費
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理