您好,您可以借記:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:其他收益。
我想問(wèn)下由于加計(jì)抵減,去年11月的增值稅多交,現(xiàn)在申請(qǐng)退回多交部分增值稅、附加稅,賬務(wù)該如何處理
問(wèn)下由于去年加計(jì)抵減少填導(dǎo)致多交增值稅 今年做了抵稅處理 賬務(wù)處理咋個(gè)做
老師,問(wèn)下由于去年加計(jì)抵減少填導(dǎo)致多交增值稅 今年做了抵稅處理 賬務(wù)處理咋個(gè)做?
我們單位去年增值稅欠了沒(méi)交 現(xiàn)在可以用今年多余的進(jìn)項(xiàng)稅抵去年的欠稅增值稅怎么做賬務(wù)處理分錄?
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
a公司百分百控股我們家企業(yè),現(xiàn)在b公司要入股但是實(shí)繳卻是用b公司法人的名義打的錢(qián)這種怎么辦?
老師好,25年企業(yè)匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報(bào)表也要調(diào)嗎,
老師,我這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織現(xiàn)金流量表中,銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金一般是取什么數(shù)的,因?yàn)閹ぬ字袥](méi)有涉及銷(xiāo)售商品
區(qū)分固定性經(jīng)營(yíng)成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專(zhuān)票和普票都是怎么開(kāi)的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?