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我們單位去年增值稅欠了沒交 現(xiàn)在可以用今年多余的進項稅抵去年的欠稅增值稅怎么做賬務(wù)處理分錄?

2020-08-05 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-05 13:14

你好 你去年留抵的進項稅 是掛到什么科目去的 年末應(yīng)該你們有結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣好判斷分錄

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快賬用戶2335 追問 2020-08-05 13:15

掛的多交增值稅

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快賬用戶2335 追問 2020-08-05 13:17

我們是用今年的多余的進項稅 抵了去年的欠稅 今年的 比如說 5月我有多余的進項 用5月多余的進項來抵了去年欠的增值稅

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齊紅老師 解答 2020-08-05 13:17

你好 是掛的借方還是貸方 是什么科目 。 對應(yīng)來沖 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方 就寫你們多繳納增值稅的科目

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快賬用戶2335 追問 2020-08-05 13:19

不用以前年度損益調(diào)整科目么?

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齊紅老師 解答 2020-08-05 13:20

你好 你欠繳的 你之前應(yīng)該是做了收入了 。 你只是增值稅沒有繳納 。 不是損益科目 不走以前年度損益調(diào)整來做

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快賬用戶2335 追問 2020-08-05 13:21

那發(fā)生的滯納金呢?去年并沒有做滯納金的計提

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齊紅老師 解答 2020-08-05 13:22

你好 現(xiàn)在繳納就做 借營業(yè)外支出 -滯納金 貸銀行存款

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你好 你去年留抵的進項稅 是掛到什么科目去的 年末應(yīng)該你們有結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣好判斷分錄
2020-08-05
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅(紅字) 然后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-09-12
您好,應(yīng)當做以前年度損益調(diào)整處理
2022-05-26
你如果有很多留抵,表示 進項比較多,那么是可以購進不含稅的個人煤炭的。
2019-08-30
你好? ? ? 那你多繳納的增值稅 你收入多計提了嗎?只是單純的 多繳納了增值稅嗎 ???
2021-04-13
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